免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么算?

2018-07-23 15:01 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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企業(yè)的免稅銷(xiāo)售額也是需要先計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅的,本文來(lái)為大家詳細(xì)解答免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么算,如果你還不知道的話(huà),本文來(lái)為大家詳細(xì)解答這個(gè)問(wèn)題。

免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么算?

免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”按下列情況填寫(xiě):納稅人兼營(yíng)應(yīng)稅和免稅項(xiàng)目的,按當(dāng)期免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě);納稅人本期銷(xiāo)售收入全部為免稅項(xiàng)目,且當(dāng)期取得合法扣稅憑證的,按當(dāng)期取得的合法扣稅憑證注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě);當(dāng)期未取得合法扣稅憑證的,納稅人可根據(jù)實(shí)際情況自行計(jì)算免稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額;無(wú)法計(jì)算的,本欄次填“0”。

免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么算?

一般納稅人增值稅免稅怎樣填寫(xiě)申報(bào):

(1)納稅人兼營(yíng)應(yīng)稅和免稅項(xiàng)目的,按當(dāng)期免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě);

(2)納稅人本期銷(xiāo)售收入全部為免稅項(xiàng)目,且當(dāng)期取得合法扣稅憑證的,按當(dāng)期取得的合法扣稅憑證注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě);

(3)當(dāng)期未取得合法扣稅憑證的,納稅人可根據(jù)實(shí)際情況自行計(jì)算免稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額;無(wú)法計(jì)算的,本欄次填“0”。

相信大家看完已經(jīng)知道了免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么算,如果你還有其它不明白的地方,歡迎咨詢(xún)我們老會(huì)計(jì)答疑,會(huì)計(jì)學(xué)堂將會(huì)針對(duì)你的問(wèn)題,盡力為你解決!

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