如果增值稅發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)誤能否進(jìn)行報(bào)銷?

2018-04-28 09:57 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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增值稅發(fā)票的填寫問(wèn)題涉及到事后費(fèi)用的報(bào)銷和增值稅進(jìn)項(xiàng)的抵扣,所以需要多加注意,如果增值稅發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)誤能否進(jìn)行報(bào)銷?那些內(nèi)容是必須按規(guī)定填寫正確的?

增值稅發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)誤能否進(jìn)行報(bào)銷?

由于增值稅普通發(fā)票是不用認(rèn)證的,只要接受方的名稱無(wú)誤的話,即使稅號(hào)錯(cuò)了,也是可以報(bào)銷入賬的.

1、存在錯(cuò)的發(fā)票,建議退回開(kāi)票方作廢后重新正確開(kāi)具為妥;

2、發(fā)票上的購(gòu)貨方納稅人識(shí)別號(hào)及購(gòu)貨方單位名稱如出現(xiàn)差錯(cuò),屬于無(wú)效票,按照稅收相關(guān)規(guī)定不得作為合法票據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理,那么,受票方不應(yīng)憑以報(bào)銷并作相應(yīng)會(huì)計(jì)處理,否則存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),招致?lián)p失;

如果增值稅發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)誤能否進(jìn)行報(bào)銷?

納稅人或開(kāi)票單位在開(kāi)具發(fā)票時(shí)應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行填開(kāi):

(1)填寫客戶名稱時(shí)必須寫全稱,不能簡(jiǎn)寫.

(2)填寫開(kāi)票日期,必須是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的實(shí)際日期,不能提前,也不能滯后.

(3)填寫貨物名稱或收入(收費(fèi))項(xiàng)目,應(yīng)該按照銷售貨物名稱或勞務(wù)名稱逐項(xiàng)如實(shí)填寫,不得虛開(kāi)或改變內(nèi)容.

(4)填寫規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)時(shí),必須按實(shí)際或標(biāo)準(zhǔn)填寫.

(5)大小寫金額數(shù)字的填寫規(guī)范.必須同時(shí)填寫大小寫金額,不能只寫大寫,不寫小寫;也不能只寫小寫,不寫大寫.

增值稅發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)誤能否進(jìn)行報(bào)銷?一般稅號(hào)錯(cuò)誤可以進(jìn)行報(bào)銷,但如果是增值稅專用發(fā)票則無(wú)法進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,開(kāi)票時(shí)需要多加注意.感謝閱讀.

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