購貨方發(fā)票紅字申清單要蓋章嗎
開具紅字發(fā)票申請單要蓋公章.
已認證通過的情況:
1、寫一份申請報告,加蓋公章.
2、防偽稅控內(nèi)開具"紅字發(fā)票申請單",打印兩份.
3、帶著申請單、U盤、發(fā)票原件及復印件記賬憑證復印件到納稅評估科或稅管員處,出具調(diào)查稿.
4、將開具好的紅字增值稅專用發(fā)票通知單拿回來,寄給開票方,并做進項稅轉(zhuǎn)出.
應憑對方復印的發(fā)票和有關(guān)證明(要有單位公章或消費者個人簽字及身份證號碼),開具紅字發(fā)票.要求全部聯(lián)次一次復寫、打印,紅字發(fā)票的存根聯(lián)、抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不得撕下,將提供的資料證明粘貼在紅字專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)的后面.
《發(fā)票管理辦法實施細則》第四章第三十四條規(guī)定:
開具發(fā)票后,如發(fā)生銷貨退回,需開具紅字發(fā)票的,必須收回原發(fā)票并注明"作廢"字樣或取得對方有效證明;發(fā)生銷售折讓的,在收回原發(fā)票并注明"作廢"字樣后,重新開具銷售發(fā)票.根據(jù)此條,就填寫地稅紅字發(fā)票的處理意見如下:
情況1、如接受勞務方未作帳務處理,發(fā)票可以退回的.
處理1:若發(fā)票未繳銷,不需開具紅字發(fā)票.可向接受勞務方索回已開具的發(fā)票聯(lián),在該發(fā)票的所有聯(lián)次上注明"作廢"字樣,作為扣減當期勞務收入的憑證,然后按實收款項補開發(fā)票.
情況2、如接受勞務方已作帳務處理,發(fā)票無法退回的.
處理2:若發(fā)票已繳銷,需開具紅字發(fā)票.可向接受勞務方索回已開具的發(fā)票聯(lián),在該發(fā)票聯(lián)注明"作廢"字樣.
根據(jù)收回的發(fā)票開具紅字發(fā)票,要求全部聯(lián)次一次復寫,紅字發(fā)票的存根聯(lián)、抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不得撕下,將藍字專用發(fā)票的抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)粘貼在紅字專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)的后面,并在上面注明藍字、紅字專用發(fā)票記賬聯(lián)的存放地點,作為開具紅字專用發(fā)票的依據(jù).

開紅沖發(fā)票的紅字申請表需要蓋什么章?
首先確定你的發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票,一般都不會蓋財務章
(一)增值稅專用發(fā)票沖紅
一 紅字申請
1、開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單(蓋公章和發(fā)票專用章)
1.1按要求填寫.防偽開票系統(tǒng) →發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請單→填寫相關(guān)資料→ 導出《申請單》,導出的《申請單》拷入U盤,提供給稅局.
1.2開具紅字專用發(fā)票理由:(例:由于我司開給購買方的貨物名稱錯誤,購買方無法認證
2、發(fā)票聯(lián)復印件(原件查驗,復印件蓋公章)
3、抵扣聯(lián)復印件(原件查驗,復印件蓋公章)
4、開具發(fā)票的次月內(nèi)來辦理需銷方書面報告(蓋公章)
開具發(fā)票的次月后來辦理需購貨方書面報告(蓋購方公章)
5、稅務登記證副本原件及復印件(蓋公章)
6、經(jīng)辦人身份證復印件(蓋公章)
7、公章
注意:開具紅字通知單在開票日起180天內(nèi)辦理,一份發(fā)票對應填寫一份紅字申請單,附一套完整的資料,申請單上注明購貨方尚未認證【因為一旦發(fā)票認證抵扣了,就應當是購方向當?shù)囟惥謾C關(guān)提出紅字發(fā)票申請】.
復印件并加蓋"此復印件由我司提供,與原件相符"章.
二、取到了紅字申請單通知書后,如果稅控系統(tǒng)→負數(shù)(如果稅局沒有提供電子版的,就選擇"直接開具"→輸入通知書單號→輸入發(fā)票代碼及發(fā)票號碼,看顯示出來的數(shù)據(jù)是否就是你所要做紅字的.確定的話,就放入新的發(fā)票,打印出來就可以了.
三、負數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)用于你們公司做帳的,其余兩聯(lián)與原來開局的兩聯(lián)發(fā)票,連同《紅字申請通知書》都要保存好,下次購買發(fā)票的時候,稅局驗舊的時候后一同檢查的.
(二)增值稅普通發(fā)票
不過如果跨月,自己可以自行沖紅,不用去稅局提交申請.直接在稅控機上操作就行了.
購貨方發(fā)票紅字申清單要蓋章嗎?會計學堂小編告訴大家是需要蓋章的,但是大家要注意如果是認證通過的情況的話,就要注意四點注意事項,同時還要分不同的情況來了解具體要蓋什么章,好了,本文就分析完了,大家還有不清楚的可以繼續(xù)咨詢我們哦.







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