航天金稅服務(wù)費(fèi)280申報(bào)表怎么填

2020-02-11 13:37 來源:網(wǎng)友分享
24026
財(cái)務(wù)人員工作一段時(shí)間后都會(huì)知道,公司買進(jìn)的航天信息服務(wù)費(fèi)是可以專票抵扣的,抵扣之后是需要申報(bào)的,那么航天金稅服務(wù)費(fèi)280申報(bào)表怎么填?航天信息服務(wù)費(fèi)申報(bào)表如何填呢?會(huì)計(jì)學(xué)堂小編對(duì)這個(gè)內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)的整理和概括,請(qǐng)看下文!

航天金稅服務(wù)費(fèi)280申報(bào)表怎么填

1:附列資料四:第一欄"增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)",第2列"本期發(fā)生額"填入發(fā)票金額480元,第4列"實(shí)際抵減稅額"填入480元(如應(yīng)繳增值稅少于480元,按應(yīng)繳金額填寫,差額可以下期再抵).

2:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,數(shù)字會(huì)根據(jù)附表四填列的數(shù)字自動(dòng)生成.

3:增值稅申報(bào)表主表,在第23行"應(yīng)納稅額減征額"中填寫280元(如應(yīng)繳增值稅少于280元,按應(yīng)繳金額填寫,差額可以下期再抵).

特別提醒

1:應(yīng)納稅額減征額不能大于應(yīng)納稅額,也就是說如果當(dāng)期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)少于480元時(shí),如只有300元,那當(dāng)期只能填寫減征額300元,剩下的180元留到下期有稅交時(shí)再抵.

2:增值稅納稅人購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用,只能在初次購買時(shí)允許抵減,以后過保后更換再購買的由其自行負(fù)擔(dān),不得在增值稅應(yīng)納稅額中抵減.

3:按年支付的技術(shù)維護(hù)費(fèi)每年都可以抵減.

4:上面舉例和截圖是一般納稅人的申報(bào),小規(guī)模納稅人除主表欄次不一樣外,其它操作方法一樣.

航天信息服務(wù)費(fèi)申報(bào)表如何填?

航天信息服務(wù)費(fèi)抵減增值稅,不要填增值稅申報(bào)表附表二,應(yīng)該寫在申報(bào)表的附表四(全國都一樣的),同時(shí)在主表上填寫有第23欄的"應(yīng)納稅額減征額".

當(dāng)月沒人應(yīng)交增值稅可以抵減的話,可以以后月份抵減.

航天金稅服務(wù)費(fèi)280申報(bào)表怎么填

航天金稅服務(wù)費(fèi)做賬 金稅盤服務(wù)費(fèi)怎么做賬?

航天金稅盤技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)入賬時(shí):

借:管理費(fèi)用

貸:庫存現(xiàn)金

航天信息的服務(wù)費(fèi)和買的金稅盤報(bào)稅盤全額抵扣怎么做賬?

航天信息的服務(wù)費(fèi)和買的金稅盤報(bào)稅盤全額抵扣做賬:

最簡單的做法:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免稅額

貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款

當(dāng)月有要交的增值稅稅款時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免稅額

金稅三期開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)怎么填寫報(bào)稅報(bào)表

直接在納稅申報(bào)表減免稅欄填寫,如果銷項(xiàng)不足,下期填報(bào).

這個(gè)報(bào)表是一項(xiàng)費(fèi)用,如果是航天信息的多稅盤是可以直接抵扣銷售稅額的.在申報(bào)表附表四中填寫,然后數(shù)據(jù)自動(dòng)在主表中的應(yīng)納稅額減征額中體現(xiàn)出來,不過如果進(jìn)項(xiàng)大于銷售的情況下不用填寫.

一般先填寫增值稅納稅申報(bào)表附列資料

(一)中的收入,再填寫增值稅納稅申報(bào)表附列資料

(二)中35行的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票的份數(shù)、金額、稅額,其他相關(guān)的填寫增值稅納稅申報(bào)表附列資料

(三)增值稅納稅申報(bào)表附列資料

(四)營改增稅負(fù)測算明細(xì)表、本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表、附加稅費(fèi)申報(bào)表.

航天金稅服務(wù)費(fèi)280申報(bào)表怎么填的問題會(huì)計(jì)學(xué)堂小編就講完了,防偽稅控設(shè)備金稅盤和報(bào)稅盤,還有一年的服務(wù)費(fèi),加起來的金額是可以全額抵扣的.一定要在確認(rèn)有銷項(xiàng)稅的那個(gè)月(6個(gè)月內(nèi)),拿上發(fā)票原件去稅局備案(原始發(fā)票,公章),備案之后不用在網(wǎng)上發(fā)票系統(tǒng)里認(rèn)證,在報(bào)稅的時(shí)候,備過案的金額就自動(dòng)顯示在附表四里了.

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
相關(guān)問題
圈子
  • 官方活動(dòng)圈子
    加入
  • 初級(jí)考試交流圈
    加入
  • 實(shí)操考試交流圈
    加入
熱門帖子
  • 會(huì)計(jì)交流群
  • 會(huì)計(jì)考證交流群
  • 會(huì)計(jì)問題解答群
會(huì)計(jì)學(xué)堂