行政單位往來賬清理怎么核銷?

2019-01-10 16:44 來源:網(wǎng)友分享
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行政單位往來賬清理怎么核銷?有過事業(yè)單位財務(wù)工作經(jīng)驗的人肯定有這樣一個人是,那就是往來賬極難清理,這是痛點,卻沒法真正做好,會計學(xué)堂小編在本文針對上述問題來為大家講解講解,有疑問的話也可以讀后咨詢老師哦.

行政單位往來賬清理怎么核銷?

行政單位:

核銷其他應(yīng)收款時:

借:經(jīng)費支出

貸:待處理財產(chǎn)損溢

核銷應(yīng)收賬款:

借:其他應(yīng)付款

貸:待處理財產(chǎn)損溢

核銷預(yù)付賬款:

借:資產(chǎn)基金

貸:待處理財產(chǎn)損溢

事業(yè)單位:

借:其他支出

貸:待處置資產(chǎn)損溢

行政單位往來賬清理怎么核銷?

行政單位資產(chǎn)核銷如何做賬務(wù)處理呢?

答:行政單位的資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照取得時實際成本進(jìn)行計量.除國家另有規(guī)定外,行政單位不得自行調(diào)整其賬面價值.

比如,關(guān)于銀行存款日常的賬務(wù)處理,則是這樣的:

1)將款項存入銀行或者其他金融機(jī)構(gòu),借記本科目,貸記"庫存現(xiàn)金"、"其他收入"等有關(guān)科目.

2)提取和支出存款時,借記有關(guān)科目,貸記本科目.

3)收到銀行存款利息,借記本科目,貸記"其他收入"等科目;支付銀行手續(xù)費或銀行扣收罰金等時,借記"經(jīng)費支出"科目,貸記本科目.

行政單位往來賬清理怎么核銷?聊了這么一些內(nèi)容,大家應(yīng)該也明了的,說實話要處理好這往來款,有些經(jīng)驗是需要借鑒的,平時落實在細(xì)節(jié)處,本文有會計學(xué)堂整理.

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