支付本月水費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?

2018-09-03 09:36 來源:網(wǎng)友分享
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支付本月水費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?水電費(fèi)作為公司日常支出的一部分,會(huì)計(jì)分錄的編制問題是每個(gè)會(huì)計(jì)人員需要掌握的.支付本月水費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?本篇文章從兩個(gè)方面分析了這一問題,以下是小編整理的相關(guān)內(nèi)容.

支付本月水費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?

支付水電費(fèi)要看用于什么部門了,不同的部門分別計(jì)入不同的科目

借:制造費(fèi)用/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等(水費(fèi)/電費(fèi))

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款等

支付上個(gè)月的水電費(fèi)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?

答:首先,根據(jù)權(quán)責(zé)任發(fā)生制原則,上月發(fā)生的水電費(fèi),應(yīng)該在當(dāng)月計(jì)入費(fèi)用,如果上月發(fā)票已結(jié)算,但未付款,即形成"應(yīng)付賬款",那么本月支付會(huì)計(jì)處理分錄為:

借:應(yīng)付賬款

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

如果上月發(fā)票未結(jié)算,則應(yīng)該計(jì)提當(dāng)月費(fèi)用,借記管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用-水電費(fèi),貸記"預(yù)提費(fèi)用-水電費(fèi)"、"其他應(yīng)付款-計(jì)提水費(fèi)",本月付款會(huì)計(jì)處理分錄為:

借:預(yù)提費(fèi)用-水電費(fèi)/其他應(yīng)付款-計(jì)提水電費(fèi)

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

支付本月水費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?

支付本月電費(fèi)該如何做會(huì)計(jì)分錄?

答:對于支付本月電費(fèi),其會(huì)計(jì)分錄可以這樣做:

1、如果取得電費(fèi)發(fā)票,

借:管理費(fèi)用--電費(fèi)

貸:銀行存款

2、如果沒有取得電費(fèi)發(fā)票,

借:預(yù)付賬款--電費(fèi)

貸:銀行存款

小編相信這是不少會(huì)計(jì)人士的第一反應(yīng),不過,也可以這樣考慮:

1、繳納電費(fèi)

借:生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/管理費(fèi)用

貸:銀行存款

2、結(jié)轉(zhuǎn)分配電費(fèi)(假定本月無在產(chǎn)品)

(1)借:產(chǎn)成品

貸:生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用

(2)結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用

借:本年利潤

貸:管理費(fèi)用

支付本月水費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?上述帶來的分錄您現(xiàn)在清楚了沒有?獲取更多會(huì)計(jì)知識(shí),歡迎您關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂的微信公眾號(hào)"會(huì)計(jì)情報(bào)局".

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