銷(xiāo)項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅的差額怎么做分錄?

2018-08-23 15:43 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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銷(xiāo)項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅的差額怎么做分錄?

答:一般情況,銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,期末余額在貸方,表示應(yīng)交增值稅.

但是,當(dāng)銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),期末余額在貸方用赤字表示,意思是留待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.

留抵,留抵,余額會(huì)越來(lái)越小,一直抵扣完為止.

進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)差額較大如何處理?

答:進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額 ,作為留抵稅額,不需要做賬務(wù)處理是對(duì)的,如果本月仍然是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,則繼續(xù)用于留抵.只有當(dāng)銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留抵稅額>0時(shí),才需要就其差額轉(zhuǎn)入"未交增值稅"科目.

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

上交時(shí)

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:銀行存款

銷(xiāo)項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅的差額怎么做分錄?

請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅與銷(xiāo)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

答:進(jìn)項(xiàng)稅與銷(xiāo)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄如下:

買(mǎi)來(lái)東西做進(jìn)項(xiàng)稅,比如

借:原材料

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

貸:銀行存款

賣(mài)東西時(shí)做銷(xiāo)項(xiàng)稅,比如

借:銀行存款

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)

銷(xiāo)項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅的差額怎么做分錄?看完了會(huì)計(jì)學(xué)堂的上述分析,關(guān)于銷(xiāo)項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅的差額怎么做分錄您現(xiàn)在清楚了嗎?更多會(huì)計(jì)方面的知識(shí),都在會(huì)計(jì)學(xué)堂的官網(wǎng),趕緊訂購(gòu)我們的課程了解詳情吧.

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