期初應(yīng)付賬款錯(cuò)誤怎么沖銷做分錄?

2018-09-05 13:50 來源:網(wǎng)友分享
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期初應(yīng)付賬款錯(cuò)誤應(yīng)該如何沖銷做對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄呢,“借”與“貸”可以怎么表示?對(duì)此。本篇文章給您舉出了一個(gè)具體的例子來分析這一問題,如果您感興趣的話,本文小編的分析您不要錯(cuò)過了哦。

期初應(yīng)付賬款錯(cuò)誤怎么沖銷做分錄?

答:應(yīng)收應(yīng)付模塊,在做初始化時(shí),有導(dǎo)入初始余額。例如客戶A應(yīng)收賬款余額100,現(xiàn)在實(shí)際收款100,如何做收款單沖銷余額?因?yàn)樽鍪湛顔螘r(shí),需要選擇源單,但這筆應(yīng)收業(yè)務(wù)在初始化之前就已形成,并未在銷售模塊出庫并形成銷售發(fā)票,所以就沒有源單。

比如,上個(gè)月

借:在建工程

貸:銀行存款

這個(gè)月沖銷時(shí):

期初應(yīng)付賬款錯(cuò)誤怎么沖銷做分錄?

摘要寫清是沖銷上月XX號(hào)憑證,然后

借:銀行存款

貸:在建工程

然后再填寫正確的憑證就可以了。

同時(shí),如果公司在成立時(shí)期就辦理好了社保,那么員工的工作、個(gè)稅、社保、以及(大公司、國企、公司比較良好情況下)交住房公積金的也需要做賬。

期初應(yīng)付賬款錯(cuò)誤該如何沖銷,其會(huì)計(jì)分錄的具體做法您現(xiàn)在了解了沒?更多會(huì)計(jì)知識(shí),盡在會(huì)計(jì)學(xué)堂文章的更新。

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