用紅字沖銷上月已估價(jià)入賬的材料如何做分錄?

2018-08-15 10:42 來源:網(wǎng)友分享
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用紅字沖銷上月已估價(jià)入賬的材料,其會(huì)計(jì)分錄的正確做法應(yīng)該是什么樣的呢?對(duì)此,本篇文章從沖銷時(shí)與收到發(fā)票時(shí)分別探討了一下,同時(shí),收到發(fā)票也要分為兩種情況進(jìn)行做分錄,詳情如下。

用紅字沖銷上月已估價(jià)入賬的材料如何做分錄?

答:根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,對(duì)于已驗(yàn)收入庫(kù)的購(gòu)進(jìn)商品,但發(fā)票尚未收到的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在月末合理估計(jì)入庫(kù)成本(如合同協(xié)議價(jià)格、當(dāng)月或者近期同類商品的購(gòu)進(jìn)成本、當(dāng)月或者近期類似商品的購(gòu)進(jìn)成本、同類商品同流通環(huán)節(jié)當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格、售價(jià)*預(yù)計(jì)或平均成本率、等)暫估入賬。

對(duì)于用紅字沖銷上月已估價(jià)入賬的材料,其分錄可以這樣做:

沖銷時(shí),

借:原材料(暫估無(wú)稅價(jià))

貸:應(yīng)付帳款-暫估(無(wú)稅金額)

用紅字沖銷上月已估價(jià)入賬的材料如何做分錄?

收到發(fā)票時(shí),

1、沖暫估:

借:原材料(暫估無(wú)稅價(jià)紅字)

貸:應(yīng)付帳款-暫估(無(wú)稅金額紅字)

2、再根據(jù)發(fā)票入帳

借:原材料

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

貸:應(yīng)付帳款

用紅字沖銷上月已估價(jià)入賬的材料,其會(huì)計(jì)分錄您現(xiàn)在會(huì)寫了嗎?如果您學(xué)習(xí)有什么不懂的地方,歡迎您掃碼會(huì)計(jì)學(xué)堂的小程序進(jìn)行免費(fèi)提問。

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