少付供應(yīng)商貨款跨月了該如何做會計處理?

2018-07-18 15:22 來源:網(wǎng)友分享
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少付供應(yīng)商貨款,并且跨月了,這個時候財務(wù)人士怎么處理好這一情況呢?對此,本篇文章給您帶來了其對應(yīng)的會計處理。同時還有支付月結(jié)供應(yīng)商貨款的章程會計分錄,感興趣的小伙伴不要錯過了本文哦。

少付供應(yīng)商貨款跨月了該如何做會計處理?

:首先,少付給供應(yīng)商的款項計入當(dāng)期收入,分錄如下:

借:應(yīng)付賬款(應(yīng)付金額)

貸:銀行存款(實付金額)

貸:營業(yè)外收入(少付給供應(yīng)商的款項)

支付月結(jié)供應(yīng)商貨款,

借:原材料

應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅(進項稅)

貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款

少付供應(yīng)商貨款跨月了該如何做會計處理?

而如果是少付供應(yīng)商貨款跨月了,則需要這樣處理:

付款時:

借:應(yīng)付賬款

貸:銀行存款

或借:應(yīng)付賬款-XXX(紅字)

貸::銀行存款或庫存現(xiàn)金(紅字)

結(jié)轉(zhuǎn)成本

借:主營業(yè)務(wù)成本

貸:庫存商品

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