補(bǔ)提增值稅如何做會計(jì)分錄?

2017-08-03 14:01 來源:網(wǎng)友分享
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少計(jì)提增值稅,現(xiàn)在要補(bǔ)提增值稅應(yīng)的意思之前少算增值稅,也就是說本應(yīng)該屬于增值稅的,卻記到主營業(yè)務(wù)收入里,因此從主營業(yè)務(wù)收入中再扣除增值稅。詳情請看下文

補(bǔ)提增值稅如何做會計(jì)分錄?

少計(jì)提增值稅,現(xiàn)在要補(bǔ)提增值稅應(yīng)的意思之前少算增值稅,也就是說本應(yīng)該屬于增值稅的,卻記到主營業(yè)務(wù)收入里,因此從主營業(yè)務(wù)收入中再扣除增值稅。

交企業(yè)所得稅時(shí),發(fā)現(xiàn)少算增值稅即:

借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅-已交增值稅

貸:銀行存款

這樣,帳上體現(xiàn)的是應(yīng)交稅法——應(yīng)交增值稅是借方

因此,要補(bǔ)提增值稅,做:

借:商品銷售收入(這個數(shù)就是現(xiàn)在帳上借方余額)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(這個數(shù)就是你現(xiàn)在帳上借方余額)

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