營改增后銷售稅金怎么計算合適呢?

2018-11-14 09:28 來源:網(wǎng)友分享
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營改增后銷售稅金怎么算是合適的呢,對此,本篇文章從兩個方面分析了這一問題。一是公司實行3%的稅率的計算來分析,同時小編還從兩個步驟帶來了其對應(yīng)的賬務(wù)處理。一是小規(guī)模納稅人,二是一般納稅人,詳情參考如下的分析。

營改增后銷售稅金怎么計算合適呢?

答:如果是營改增后銷售稅金,可以這樣做:

比如,公司實行3%的稅率,只要銷售商品,就會產(chǎn)生稅,

稅金=應(yīng)收賬款/(1+3%)*3%

購入商品一定要有發(fā)票才能入賬,貨到發(fā)票未到可先做暫估入庫。

購入商品不用交稅,你現(xiàn)在為小規(guī)模納稅人,沒有進項稅額,可以留著增值稅專用發(fā)票,等以后升級為一般納稅人時用。

營改增后銷售稅金怎么計算合適呢?

營改增后銷售產(chǎn)品的稅金如何做賬務(wù)處理?

1、如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人,

借:應(yīng)收賬款/銀行存款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

2、如果企業(yè)是一般納稅人,

借:應(yīng)收賬款/銀行存款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅

對于營改增后銷售稅金的計算,以及其做賬,上述小編整理的內(nèi)容您現(xiàn)在都清楚了沒有?還有什么不懂的地方,也可以咨詢會計學(xué)堂的在線老師。

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