印花稅繳款了發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了怎么辦?

2018-09-29 14:55 來源:網(wǎng)友分享
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印花稅繳款了發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了怎么辦?首先要根據(jù)實(shí)際情況來進(jìn)行分析,看是多繳了稅款,還是少繳了稅款,相應(yīng)的處理辦法小編都已在文中進(jìn)行了說明,感興趣的可以接著往下看看。

印花稅繳款了發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了怎么辦?

如果實(shí)際上是不需要交款的,可以去申請退稅。

如果是少繳了,就要進(jìn)行補(bǔ)繳,順便調(diào)整賬務(wù)。

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印花稅漏申報(bào)怎樣處理?

印花稅漏申報(bào),根據(jù)《稅收征管法》納稅人不進(jìn)行納稅申報(bào),不繳或者少繳應(yīng)納稅款的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其不繳或少繳的稅款、滯納金,并處不繳或少繳稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。

印花稅是對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)交往中書立、領(lǐng)受、使用的應(yīng)稅經(jīng)濟(jì)憑證所征收的一種稅。印花稅納稅單位均應(yīng)按季進(jìn)行申報(bào),于每季度終了后十日內(nèi)向所在地地方稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送印花稅納稅申報(bào)表或監(jiān)督代表報(bào)告表。只辦理稅務(wù)注冊登記的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、學(xué)校等印花稅納稅單位,可在次年一月底前到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)上年稅款。

印花稅的納稅期限是在印花稅應(yīng)稅憑證書立、領(lǐng)受時(shí)貼花完稅的。對實(shí)行印花稅匯總繳納的單位,繳款期限最長不得超過一個(gè)月。

以上就是會(huì)計(jì)學(xué)堂小編整理的關(guān)于印花稅繳款了發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了怎么辦的全部內(nèi)容了,印花稅漏申報(bào)怎樣處理?文中已作出詳細(xì)的解答,獲取更多財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識,請持續(xù)關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)的更新!

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