應(yīng)付賬款暫估回發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?

2018-09-17 11:43 來源:網(wǎng)友分享
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針對應(yīng)付賬款暫估回發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄的這一問題,文中已作出詳細的解答,收到發(fā)票后應(yīng)將暫估的應(yīng)付賬款進行沖紅,相關(guān)的會計分錄小編已為大家列舉出來了,更多詳情請看下文。

應(yīng)付賬款暫估回發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?

只要先把原先的暫估沖紅,然后再按正確的發(fā)票金額來入賬即可,另外需要說明的是收到發(fā)票應(yīng)為應(yīng)付賬款:

先沖暫估入庫、入賬的分錄:

借:原材料/庫存商品(紅字)

貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商(紅字)

按收到增值稅發(fā)票入庫、入賬的分錄:

借:原材料/庫存商品

應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額

貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商

應(yīng)付賬款暫估回發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?

應(yīng)付票據(jù)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款怎么轉(zhuǎn)?

負債類科目應(yīng)付票據(jù)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款

借:應(yīng)付票據(jù)

貸:應(yīng)付賬款

應(yīng)付票據(jù)到期轉(zhuǎn)為應(yīng)付賬款的情況一般是指商業(yè)承兌匯票,到期后我方單位銀行賬戶余額不足,無力償付票據(jù)到期款,應(yīng)付票據(jù)的償付義務(wù)已經(jīng)滅失,我方對對方的償付義務(wù)轉(zhuǎn)化為信用性質(zhì),而非票據(jù)的強制性,這時就需要把應(yīng)付票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)付賬款核算。

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