補(bǔ)申報(bào)印花稅要怎么處理?
一般小稅種,只要在年度自查前自己發(fā)現(xiàn)并申報(bào)繳納,不會(huì)做為違規(guī)罰款。
但對(duì)應(yīng)的期間計(jì)算的稅款滯納金,應(yīng)該會(huì)需要繳納,不過金額不會(huì)很大。所以你下期申報(bào)時(shí)一起申報(bào)就行了。
印花稅漏申報(bào),根據(jù)《稅收征管法》納稅人不進(jìn)行納稅申報(bào),不繳或者少繳應(yīng)納稅款的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其不繳或少繳的稅款、滯納金,并處不繳或少繳稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。

補(bǔ)交去年印花稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
1、首先看金額多少,印花稅金額比較小的,直接在管理費(fèi)用反應(yīng)。
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
2、如果金額較大,要通過
借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款;
借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳所得稅
利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整;
借:盈余公積
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)。
關(guān)于補(bǔ)申報(bào)印花稅要怎么處理的問題,小編就就講述到這里了,不知道大家現(xiàn)在是不是都了解了呢,補(bǔ)交去年印花稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?若還有不懂的地方,可與會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師們?nèi)〉寐?lián)系,關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng),為你解決財(cái)務(wù)上的疑難雜癥!










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