當(dāng)月支付未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?

2018-08-08 16:50 來源:網(wǎng)友分享
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當(dāng)月支付未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?未認(rèn)證這說明該發(fā)票不能抵扣,可以通過應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目來進(jìn)行處理,分錄文中已為大家整理出來了,更多詳情請(qǐng)看下文。

當(dāng)月支付未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?

增值稅專用發(fā)票只能先認(rèn)證,然后才能抵扣;不認(rèn)證,不可能抵扣。

所以,如果未認(rèn)證,肯定未抵扣。如果已認(rèn)證,可以抵扣,也可以不抵扣。

如果沒有認(rèn)證賬務(wù)處理是:

借:庫(kù)存商品(或者原材料等)

應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,若不是則為“待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”

貸:應(yīng)付賬款(或者銀行存款等)

認(rèn)證當(dāng)月賬務(wù)處理是:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

當(dāng)月支付未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?

當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票未入賬怎么處理?

當(dāng)月未入賬,那你的帳、表肯定不相符了。

第一,如果你尚未報(bào)稅,那就把已認(rèn)證未入賬的發(fā)票補(bǔ)入進(jìn)去。

第二,如已報(bào)稅,那就只能去稅務(wù)局作廢報(bào)表,然后再重新補(bǔ)入發(fā)票,正確結(jié)賬后再申報(bào)。

關(guān)于當(dāng)月支付未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理的問題,小編就就講述到這里了,不知道大家現(xiàn)在是不是都了解了呢,當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票未入賬怎么處理?若還有不懂的地方,可與會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師們?nèi)〉寐?lián)系,關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng),為你解決財(cái)務(wù)上的疑難雜癥!

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