沖抵貨款的返利及賬務(wù)處理怎么做?

2018-08-01 15:00 來源:網(wǎng)友分享
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沖抵貨款的返利及賬務(wù)處理怎么做?做收入的時候你還是按照你沒沖抵的貨款來做就可以了,相關(guān)的會計分錄小編已在文中為大家一一列舉出來了,具體內(nèi)容請仔細(xì)閱讀全文。

沖抵貨款的返利及賬務(wù)處理怎么做?

你讓對方給開返利費(fèi)用票

你做收入的時候你還是按照你沒沖抵的貨款來入帳分錄如下

借:現(xiàn)金或銀行存款

銷售費(fèi)用

貸:主營業(yè)務(wù)收入

借:應(yīng)收帳款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

等對方開費(fèi)用發(fā)票回來或回款時

借:現(xiàn)金或銀行存款

沖抵貨款的返利及賬務(wù)處理

銷售返利如何做會計分錄?

從會計原理去分析,不考慮稅務(wù)情況

銷售返利本身應(yīng)該減少收入的確認(rèn),不應(yīng)該做為費(fèi)用

所以,應(yīng)該是:

借:主營收入

貸:應(yīng)收賬款

這樣,最后出具的利潤表,收入指標(biāo)是已經(jīng)減少了返利的。不會使得利潤表虛增收入。

實際工作中,因返利與銷售的時間差異,大部分會計會為了工作方便,直接計入銷售費(fèi)用。也就是你列出的做法。

以上就是會計學(xué)堂小編整理的關(guān)于沖抵貨款的返利及賬務(wù)處理怎么做的全部內(nèi)容了,銷售返利如何做會計分錄?文中已作出詳細(xì)的解答,獲取更多財務(wù)會計知識,敬請關(guān)注會計學(xué)堂網(wǎng)的更新!

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