紅沖上月的專票本月怎么報(bào)稅?
那張發(fā)票可以先按暫時(shí)按正常票做賬:
借 應(yīng)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
等到發(fā)票沖紅,開了紅字發(fā)票,再?zèng)_回上月的分錄:
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)收賬款
因?yàn)樯显乱验_,就要征收增值稅的,無(wú)法補(bǔ)救的了,只能等到這個(gè)月開了紅字發(fā)票沖回,等抄報(bào)稅后銷項(xiàng)稅額會(huì)自動(dòng)減掉這張發(fā)票的銷項(xiàng)稅額的,相當(dāng)于先征后減,實(shí)質(zhì)不影響當(dāng)年的稅款總額。

紅沖上月費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么做?
如果上月管理費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄是:
借:管理費(fèi)用---修理費(fèi)
貸:銀行存款
本月紅沖分錄:
借:管理費(fèi)用---修理費(fèi)--(紅字)
貸:銀行存款---(紅字)
在不同的學(xué)習(xí)階段完成不同的學(xué)習(xí)內(nèi)容,以上就是會(huì)計(jì)學(xué)堂小編為大家整理的關(guān)于紅沖上月的專票本月怎么報(bào)稅,若還有不懂的地方,可以聯(lián)系窗口答疑老師。







官方

0
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


