問(wèn):預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)需要納稅調(diào)整嗎?
回復(fù):計(jì)算企業(yè)所得稅的“實(shí)際利潤(rùn)額”,是會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額加特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額,減不征稅收入和稅基減免應(yīng)納稅所得額、固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)調(diào)減額、彌補(bǔ)以前年度虧損后的余額。除此之外,預(yù)繳申報(bào)并不考慮其他納稅調(diào)整。
問(wèn):預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)需要納稅調(diào)整嗎?
回復(fù):計(jì)算企業(yè)所得稅的“實(shí)際利潤(rùn)額”,是會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額加特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額,減不征稅收入和稅基減免應(yīng)納稅所得額、固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)調(diào)減額、彌補(bǔ)以前年度虧損后的余額。除此之外,預(yù)繳申報(bào)并不考慮其他納稅調(diào)整。

你好,是這樣的,沒(méi)問(wèn)題的。 答
你好,預(yù)交所得稅是不需要調(diào)整的。 答
你好,不需要調(diào)整,匯算清繳再調(diào)整或者年底調(diào)整。 答
你好,有利潤(rùn)就需要據(jù)實(shí)預(yù)交企業(yè)所得稅的 答
您好 匯算清繳后調(diào)增1000 還是虧損9000么? 答


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