去年多做銷售費(fèi)用今年沖回該如何做會計(jì)分錄?

2018-06-05 11:55 來源:網(wǎng)友分享
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去年多做銷售費(fèi)用今年沖回,沖回銷售時(shí)做紅字沖銷憑證分錄沖回去年的未開票銷售分錄,然后再按銷售發(fā)票做銷售分錄,詳細(xì)的內(nèi)容請您參考小編給您帶來的上述會計(jì)分錄,您看完就會比較清楚的。

去年多做銷售費(fèi)用今年沖回該如何做會計(jì)分錄?

:去年多做銷售費(fèi)用今年沖回,沖回銷售時(shí)做紅字沖銷憑證分錄沖回去年的未開票銷售分錄:

借:應(yīng)收賬款,(金額用紅字或負(fù)數(shù))

貸:主營業(yè)務(wù)收入 (金額用紅字或負(fù)數(shù))

銷項(xiàng)稅 (金額用紅字或負(fù)數(shù))

再按銷售發(fā)票做銷售分錄,

收到的銀行存款沖銷收入

借:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增增稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸: 銀行存款

去年多做銷售費(fèi)用今年沖回該如何做會計(jì)分錄?

銷售退回商品的,沖銷主營業(yè)務(wù)成本

借:庫存商品

貸:主營業(yè)務(wù)成本

匯總開具的增值稅專用發(fā)票如需開紅字發(fā)票,《信息表》“開具紅字發(fā)票內(nèi)容”欄應(yīng)按照所售貨物、勞務(wù)、服務(wù)如實(shí)填寫。現(xiàn)行增值稅發(fā)票新系統(tǒng)不支持紅字增值稅專用發(fā)票附清單,所以如果是退回清單開票的正數(shù)發(fā)票,銷售方在開票系統(tǒng)開具紅字是沒法開具紅字清單的。

如果是部分紅沖,購買方填寫《信息表》“開具紅字發(fā)票內(nèi)容”欄應(yīng)按照所售貨物、勞務(wù)、服務(wù)如實(shí)填寫就行了。

看完了會計(jì)學(xué)堂的上述分析,對于去年多做銷售費(fèi)用今年沖回的會計(jì)分錄,您現(xiàn)在可以具體的寫出來其分錄了嗎?如果您想考取會計(jì)方面的證件,也可以訂購我們的課程深入學(xué)習(xí)哦。

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