公司內(nèi)部核算調(diào)撥價差的賬務(wù)怎么做處理?

2018-06-01 15:28 來源:網(wǎng)友分享
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公司內(nèi)部核算調(diào)撥價差的賬務(wù)怎么做處理?一般來說,這要看公司是否在成本、費用類科目下設(shè)有核算項目,如果設(shè)有核算項目,直接在核算項目下互轉(zhuǎn)就好了。

公司內(nèi)部核算調(diào)撥價差的賬務(wù)怎么做處理?

答:公司內(nèi)部之間調(diào)撥材料,如果只是轉(zhuǎn)移存放地點,不是領(lǐng)用消耗,則會計分錄:

借:原材料--A倉庫(或車間)

貸:原材料--B倉庫(或車間)

公司內(nèi)部之間調(diào)撥材料,如果是領(lǐng)用消耗,則會計分錄:

借:生產(chǎn)成本(或制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程等科目)

貸:原材料

公司內(nèi)部核算調(diào)撥價差的賬務(wù)怎么做處理?

產(chǎn)品內(nèi)部調(diào)撥的會計分錄怎么寫?

借:銷售費用

貸:生產(chǎn)成本

如果是這樣就不需要轉(zhuǎn)成本了。因為你發(fā)生的是為了銷售,那就是應(yīng)該記入費用。

公司內(nèi)部核算調(diào)撥價差的賬務(wù)怎么做處理?希望小編解答的以上內(nèi)容可以幫助到你們參考,如果你們還有其他的會計問題想要向我們來咨詢的,歡迎來與我們互動!

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