企業(yè)發(fā)票入賬沖紅怎么做會(huì)計(jì)處理?

2018-05-03 14:04 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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企業(yè)月末會(huì)將本月入賬發(fā)票進(jìn)行整理核對(duì),如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤發(fā)票入賬,則需要紅字沖銷。那么,如果企業(yè)發(fā)票入賬沖紅怎么做會(huì)計(jì)處理?

企業(yè)發(fā)票入賬沖紅怎么做會(huì)計(jì)處理?

應(yīng)憑《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票,沖減當(dāng)期銷售額和銷項(xiàng)稅額;注意:如果當(dāng)月未銷售或銷售開(kāi)票金額小于上月錯(cuò)誤發(fā)票的,建議先不開(kāi)具紅字發(fā)票;增值稅納稅申請(qǐng)表里是不得出現(xiàn)負(fù)數(shù)銷售額及稅額的.

爭(zhēng)議紅沖發(fā)票后,將對(duì)應(yīng)紅沖月份的銷售收入以紅字的形式?jīng)_銷,并調(diào)整相應(yīng)稅金,當(dāng)月銷售大于紅沖時(shí),紅沖的銷項(xiàng)稅金可以用來(lái)抵減當(dāng)月銷項(xiàng)正數(shù),附加稅不用做調(diào)整.

應(yīng)根據(jù)開(kāi)具紅字增票,倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具紅字入庫(kù)單(如11月份確認(rèn)收入時(shí),已經(jīng)核算成本了,12月份就應(yīng)開(kāi)具倉(cāng)庫(kù)紅字入庫(kù)單,沖減庫(kù)存商品;);財(cái)會(huì)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)單,填制憑證,

企業(yè)發(fā)票入賬沖紅怎么做會(huì)計(jì)處理?

會(huì)計(jì)分錄如下:

借:應(yīng)收賬款(紅字)

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(紅字)

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)

貸:庫(kù)存商品(紅字)

企業(yè)發(fā)票入賬沖紅怎么做會(huì)計(jì)處理?應(yīng)按規(guī)定開(kāi)具紅色增值稅發(fā)票,編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄,數(shù)字用紅字填列表示沖回.本文到此結(jié)束.

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