已付款的原材料沒(méi)有發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?

2018-04-04 14:42 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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已付款的原材料沒(méi)有發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?一般來(lái)說(shuō),沒(méi)有發(fā)票的賬務(wù)我們可以做暫估處理的,具體的分錄小編已經(jīng)為大家整理好了,歡迎閱讀!

已付款的原材料沒(méi)有發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?

答:付款做時(shí):

借:預(yù)付賬款(應(yīng)付賬款…)

貸:銀行存款(應(yīng)付票據(jù)…)

收到材料,做暫估

借:原材料

貸:應(yīng)付帳款-暫估入賬(…)

已付款的原材料沒(méi)有發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?

收到發(fā)票,先紅沖暫估材料款憑證

借:原材料 紅字金額

貸:應(yīng)付帳款-暫估入賬(…) 紅字金額

然后根據(jù)發(fā)票做一張正確的

借:原材料

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款…)

通過(guò)小編介紹的上文內(nèi)容,不知道你們對(duì)這個(gè)內(nèi)容是否都了解了?已付款的原材料沒(méi)有發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?相信大家已經(jīng)很了解了,感謝大家閱讀!

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