已付款的原材料沒(méi)有發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答:付款做時(shí):
借:預(yù)付賬款(應(yīng)付賬款…)
貸:銀行存款(應(yīng)付票據(jù)…)
收到材料,做暫估
借:原材料
貸:應(yīng)付帳款-暫估入賬(…)

收到發(fā)票,先紅沖暫估材料款憑證
借:原材料 紅字金額
貸:應(yīng)付帳款-暫估入賬(…) 紅字金額
然后根據(jù)發(fā)票做一張正確的
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款…)
通過(guò)小編介紹的上文內(nèi)容,不知道你們對(duì)這個(gè)內(nèi)容是否都了解了?已付款的原材料沒(méi)有發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?相信大家已經(jīng)很了解了,感謝大家閱讀!







官方

0
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


