應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額區(qū)分方法

2018-03-13 16:04 來源:網(wǎng)友分享
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最近有很多的會(huì)計(jì)新手向我們咨詢這個(gè)問題:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額區(qū)分方法?那么小編就簡單介紹了自己以下見解,希望可以幫助到你們解答!

應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額區(qū)分方法

答:銷項(xiàng)稅是應(yīng)交增值稅明細(xì)科目下的專欄.它們的關(guān)系是這樣的;
應(yīng)交稅金科目下設(shè)置應(yīng)交增值稅,未交增值稅兩個(gè)明細(xì)科目,應(yīng)交增值稅明細(xì)科目下設(shè)置:進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,已交稅金,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出多交增值稅,
出口退稅等專欄。

進(jìn)項(xiàng)稅,就是你從別人那里買東西,你要付的增值稅銷項(xiàng)稅,就是別人從你那里買東西,他要交的增值稅(也就是你收到的)
如果你是一般納稅人,所交的增值稅就是當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額的差.
如果你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅小于當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額,你就要交這個(gè)差,如果當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅大于當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額,你當(dāng)月就不必交稅,你自己找題做一做就明白了,典型的很好理解.要知道,銷項(xiàng)稅月末是沒有余額的,而進(jìn)項(xiàng)稅可能有余額,余額部分可以抵扣下月的銷項(xiàng)稅.
努力學(xué)習(xí)吧.這東西是最基礎(chǔ)的。

進(jìn)項(xiàng)稅是你采購貨物的時(shí)候,支付給供應(yīng)商,供應(yīng)商開具在采購發(fā)票上的增值稅額。銷項(xiàng)稅是你銷售貨物的時(shí)候,收到客戶的,你開具給客戶的銷售發(fā)票上的增值稅額。由于一般納稅人稅率為17%,企業(yè)要賺錢,一般進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)小。二者的差額是你要交的稅。

應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額區(qū)分方法

應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額區(qū)分方法?相關(guān)閱讀拓展:

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)處理是怎樣的?

增值稅帳務(wù)處理

1、發(fā)生銷售時(shí)

借:銀行存款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

貸:應(yīng)納增值稅—銷項(xiàng)稅額

2、購進(jìn)原材料時(shí)

借:原材料

借:應(yīng)納增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額

貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)

3、如果當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

借:在建工程(或固定資產(chǎn)、應(yīng)付福利費(fèi)等)

貸:應(yīng)納增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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