開具的增值稅發(fā)票對方已認(rèn)證怎么紅沖?

2018-02-28 14:36 來源:網(wǎng)友分享
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開具的增值稅發(fā)票對方已認(rèn)證怎么紅沖?

應(yīng)該由購買方在增值稅發(fā)票新系統(tǒng)中填寫申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,并根據(jù)信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

信息表傳送給主管國稅局,系統(tǒng)自動(dòng)審核后,生成信息表編碼,傳送給銷售方,銷售方根據(jù)信息表開具紅字增值稅專用發(fā)票,并將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)交購買方做紅字賬務(wù)處理。

開具的增值稅發(fā)票對方已認(rèn)證怎么紅沖?

增值稅發(fā)票開錯(cuò)了對方已認(rèn)證怎么辦?

1、增值稅發(fā)票開錯(cuò)了且對方已認(rèn)證,可以開具紅字再重新開具正確的。

2、如果發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,購貨方先在稅控發(fā)票開票軟件里先趕制“紅字增值稅專用信息表”后,銷售方才能根據(jù)信息表編號來開具紅字發(fā)票。

3、操作步驟:

(1)發(fā)票管理----紅字發(fā)票信息表----紅字增值稅專用信息表填開;

(2)購買方申請----選擇已抵扣或未抵扣----確定----開具紅字增值稅專用發(fā)票信用表----輸入銷售方名稱、稅號、貨物名稱----打印;

(3)打印完成后選擇上傳紅字增值稅專用發(fā)票信息表,等信息表編號出現(xiàn)后,再根據(jù)這個(gè)信息表編號,銷售方開具紅字發(fā)票即可。

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