開出增值稅發(fā)票沒(méi)收到怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?

2018-02-24 17:58 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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開出增值稅發(fā)票沒(méi)收到怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?要根據(jù)情況來(lái)判定,如果是在丟失了發(fā)票的情況下文中已一一進(jìn)行說(shuō)明,詳情請(qǐng)看下文。

開出增值稅發(fā)票沒(méi)收到怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?

如果丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),丟失前未認(rèn)證的,購(gòu)買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件進(jìn)行認(rèn)證,認(rèn)證相符的可憑專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《證明單》,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。

專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件和《證明單》留存?zhèn)洳椤?/p>

開出增值稅發(fā)票沒(méi)收到怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?

增值稅發(fā)票怎么抵扣?

我們平常所說(shuō)的價(jià)錢一般都是含稅的,舉一個(gè)最簡(jiǎn)單的例子:(稅率為17%)

您進(jìn)了一批貨物,總價(jià)款為1170元,這其中金額為1000元,稅額為170元(稱為進(jìn)項(xiàng)稅額),這在增值稅專用發(fā)票上都是明確寫明的。

然后您將這批貨物賣了出去,總價(jià)款為2340元,這其中金額為2000元,稅額為340元(稱為銷項(xiàng)稅額)。

就這一項(xiàng)業(yè)務(wù)而言:您要交的增值稅為170元(340-170)。

您賺了多少錢呢?

含稅算:2340-1170-170=1000元

不含稅算:2000-1000=1000元

結(jié)果是一樣的。

實(shí)際操作中有好多詳細(xì)的規(guī)定,比較復(fù)雜。

簡(jiǎn)單一點(diǎn)說(shuō):您某個(gè)月應(yīng)交的增值稅額就是 總銷項(xiàng)稅額-總進(jìn)項(xiàng)稅額

以上就是會(huì)計(jì)學(xué)堂小編為大家整理的關(guān)于開出增值稅發(fā)票沒(méi)收到怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的全部?jī)?nèi)容了,增值稅發(fā)票怎么抵扣?獲取更多財(cái)務(wù)知識(shí),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)的更新。

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