增值稅只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)稅有問題嗎?

2018-01-23 16:26 來源:網(wǎng)友分享
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大家都知道增值稅的特點(diǎn)就在抵扣,增值稅的抵扣指的是銷項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng),很多小伙伴不是很清楚,本文來為大家詳細(xì)解答增值稅只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)稅有問題嗎。

增值稅只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)稅有問題嗎?

答:有問題,增值稅只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)稅有問題,增值稅只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),就會(huì)造成企業(yè)的增值稅稅負(fù)率高企,影響企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績。

增值稅只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)稅有問題嗎

增值稅,顧名思義就是對(duì)增值部分繳稅。進(jìn)項(xiàng)稅就是在購買商品時(shí)企業(yè)付出的稅款,然后進(jìn)過再生產(chǎn),再銷售就產(chǎn)生了銷售項(xiàng)稅。

銷售項(xiàng)稅是企業(yè)要向國家交納的稅負(fù)。但因企業(yè)銷售的產(chǎn)品中購入的原材料中已向國家交納了稅款。如再按生產(chǎn)的產(chǎn)品我銷售金額交稅就是重復(fù)了。增值稅只是在產(chǎn)品增值的部分產(chǎn)生的稅負(fù)。

所以企業(yè)要交的稅只能是用銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的差額才是要交的稅。

例如,企業(yè)購進(jìn)一批貨物價(jià)款100元,進(jìn)項(xiàng)稅17元,銷售這批貨物200元,銷項(xiàng)稅34元,應(yīng)納增值稅=34-17=17元。相當(dāng)于對(duì)增值部分征稅(200-100)*17%=17元。

如果增值稅只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)稅,就不能抵扣,納稅額就會(huì)比正常的多出很多。

以上就是小編為大家介紹的增值稅只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)稅有問題嗎,答案是肯定的,如果還有不懂得或者想知道更多的財(cái)務(wù)知識(shí),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂。

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