企業(yè)所得稅季報填錯了怎么辦?
企業(yè)所得稅季報預繳納稅申報表填寫錯誤的處理方法有:
1、在申報期范圍內報錯的,且未清繳稅款的。可以重新申報;
2、過了申報期,發(fā)現有誤,且清繳稅款的,需要攜帶稅務登記證、經辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報表到稅局前臺申請重報。
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企業(yè)所得稅季報利潤總額怎么填?
1.營業(yè)收入本期金額為0。
2.營業(yè)成本本期金額為三季度的成本費用,包括三個月的管理費用總和.
3.利潤總額本期金額=營業(yè)收入-營業(yè)成本+營業(yè)外收支凈額.
4.累計金額為本季度加前兩個季度申報的合計,通常自動產生,不需人工錄入.
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