轉(zhuǎn)出多交增值稅為什么在貸方

2020-05-20 08:53 來源:網(wǎng)友分享
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財(cái)務(wù)人員每天的工作就是和公司的所有賬務(wù)打交道,其中就避免不了要做賬,這期間就會涉及到借方和貸方,轉(zhuǎn)出未交增值稅一般是在貸方,但是有些財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)公司的轉(zhuǎn)出未交增值稅是掛在借方而不是貸方,那轉(zhuǎn)出多交增值稅為什么在貸方?下面我們就好好來看看.

轉(zhuǎn)出多交增值稅為什么在貸方

由于進(jìn)項(xiàng)稅小于銷項(xiàng)稅,就是有增值稅了,需要交稅,因此在借方轉(zhuǎn)出未交增值稅.具體做賬流程:

1、 本月上交本月應(yīng)交增值稅:

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸:銀行存款

2、月度終了,結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未繳增值稅:

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

3、月度終了,結(jié)轉(zhuǎn)本月多繳增值稅:

借:應(yīng)交稅金-未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

4、本月上交上期應(yīng)交未交增值稅:

借:應(yīng)交稅金-未交增值稅

貸:銀行存款

轉(zhuǎn)出多交增值稅為什么在貸方

月末計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的分錄

一、月末,應(yīng)將未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅"賬戶,實(shí)際納稅時(shí)再結(jié)平.

二、增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)分錄:

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

4、實(shí)際交納時(shí)

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:銀行存款

三、在"應(yīng)交稅費(fèi)"科目下設(shè)置"未交增值稅"明細(xì)科目,核算月末轉(zhuǎn)入的當(dāng)月未交或多交的增值稅,同時(shí),在"應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅"科目下設(shè)置"轉(zhuǎn)出未交增值稅"和"轉(zhuǎn)出多交增值稅"專欄.

如果未交增值稅是負(fù)數(shù)應(yīng)該如何登賬

未交增值稅是負(fù)數(shù),照常登記.

未交增值稅是借方余額,表明進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月末直接結(jié)轉(zhuǎn),不用繳稅,也不用計(jì)提城建稅和教育附加.未交增值稅四負(fù)債類科目,科目余額應(yīng)為貸方,出現(xiàn)借方余額,用負(fù)數(shù)表示.

有稅交時(shí)這樣結(jié)轉(zhuǎn):

借:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

下月交時(shí)

借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸:銀行存款

轉(zhuǎn)出多交增值稅為什么在貸方的問題會計(jì)學(xué)堂小編就為大家分析到這里,這個(gè)就涉及到了進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,一般我們都會把繳交稅款記在借方,所以多交增值稅就會記在借方,關(guān)于上文內(nèi)容大家還有其他疑問的話,可以繼續(xù)和我們一起探討哦.

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