期末政府預(yù)算會(huì)計(jì)如何進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
行政單位會(huì)計(jì)一般在月末不結(jié)賬,年度終了時(shí)進(jìn)行年終結(jié)賬.
對(duì)于行政單位會(huì)計(jì)來說,主要是將各收入和支出賬戶的余額,結(jié)轉(zhuǎn)記入"結(jié)余"科目,從而結(jié)平收入、支出賬戶的工作.
年終轉(zhuǎn)賬的具體步驟是:①進(jìn)行12月份月結(jié),結(jié)出各賬戶12月份借、貸方發(fā)生額合計(jì)與全年累計(jì)發(fā)生額,并結(jié)出12月末余額.②編制結(jié)賬前資產(chǎn)負(fù)債表,進(jìn)行試算平衡.③辦理年終結(jié)轉(zhuǎn).④編制結(jié)賬后資產(chǎn)負(fù)債表.
年終結(jié)轉(zhuǎn)是:將"撥入經(jīng)費(fèi)"(不含預(yù)撥下年經(jīng)費(fèi))、"預(yù)算外資金收入"和"其他收入"科目的余額轉(zhuǎn)入本科目的貸方,借記"撥入經(jīng)費(fèi)"、"預(yù)算外資金收入"、"其他收入"科目,貸記本科目;將"經(jīng)費(fèi)支出"(不含預(yù)撥下年經(jīng)費(fèi))、"撥出經(jīng)費(fèi)"和"結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建"科目的余額轉(zhuǎn)入本科目借方,借記本科目,貸記"經(jīng)費(fèi)支出"、"撥出經(jīng)費(fèi)"科目.有專項(xiàng)資金收支的單位,應(yīng)將非專項(xiàng)的收支分別轉(zhuǎn)入"結(jié)余"科目的"經(jīng)常性結(jié)余"明細(xì)科目中;將專項(xiàng)收入和支出分別轉(zhuǎn)入結(jié)余科目的"專項(xiàng)結(jié)余"明細(xì)科目中.

行政單位年終清理舊賬如何做?
行政單位在年終清理結(jié)算的基礎(chǔ)上進(jìn)行年終結(jié)賬.年終結(jié)賬包括年終轉(zhuǎn)賬、結(jié)清舊賬和記入新賬年終轉(zhuǎn)賬.賬目核對(duì)無誤后,首先計(jì)算出各賬戶借方或貸方的12月份合計(jì)數(shù)和全年累計(jì)數(shù),結(jié)出12月未的余額.然后,編制結(jié)賬前的"資產(chǎn)負(fù)債表",試算平衡后,再將應(yīng)對(duì)沖結(jié)轉(zhuǎn)的各個(gè)收支賬戶的余額按年終轉(zhuǎn)賬辦法,填制12月31日的記賬憑單辦理結(jié)賬沖轉(zhuǎn).
結(jié)清舊賬.將轉(zhuǎn)賬后無余額的賬戶結(jié)出全年總累計(jì)數(shù),然后在下面劃雙紅線,表示本賬戶全部結(jié)清.對(duì)年終有余額的賬戶,在"全年累計(jì)數(shù)"下行的"摘要"欄內(nèi)注明"結(jié)轉(zhuǎn)下年"字樣,再在下面劃雙紅線,表示年終余額轉(zhuǎn)入新賬,舊賬結(jié)束.
記入新賬.根據(jù)本年度各賬戶余額,編制年終決算的"資產(chǎn)負(fù)債表"和有關(guān)明細(xì)表.將表列各賬戶的年終余額數(shù)(不編制記賬憑單),直接記人新年度相應(yīng)的各有關(guān)賬戶,并在"摘要"欄注明"上年結(jié)轉(zhuǎn)"字樣,以區(qū)別新年度發(fā)生數(shù).
期末政府預(yù)算會(huì)計(jì)如何進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)?綜合以上所述,根據(jù)小編老師的介紹我們都知道行政單位的期末結(jié)賬處理一般都是在年終的時(shí)候才會(huì)處理的,因?yàn)樵履┑臅r(shí)候行政單位是不會(huì)做結(jié)賬處理的,如果你們還是想學(xué)習(xí)更多的關(guān)于行政單位的期末結(jié)賬出來的知識(shí),歡迎你們來我們網(wǎng)站上進(jìn)行溝通.







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