企業(yè)所得稅1季度資產(chǎn)總額可以填0嗎

2020-04-22 08:52 來源:網(wǎng)友分享
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企業(yè)在剛剛成立之初,因為知名度等等各項原因,可能沒有業(yè)績,所以很多人認(rèn)為是可以不用繳納企業(yè)所得稅的,那企業(yè)所得稅1季度資產(chǎn)總額可以填0嗎?大家想要了解相關(guān)內(nèi)容可以閱讀下面這篇文章,看完此文相信能夠解答大家的疑惑.

企業(yè)所得稅1季度資產(chǎn)總額可以填0嗎

因為一般企業(yè)都會有注冊資金,開辦費(fèi)用等,直接填報0是不對的,而且將來會影響到企業(yè)自身小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策的適用.

企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額不能填0嗎

企業(yè)存在總有資產(chǎn)的存在,比如現(xiàn)金、銀行存款、材料、庫存商品、應(yīng)收賬款,固定資產(chǎn)等等,不可能是零.所以企業(yè)所得稅年度申報表中的資產(chǎn)總額不能填零.

企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)無收入,可在企業(yè)收入明細(xì)表中填零.需要說明的是,只有在所得稅匯算清繳年度下半年新成立的企業(yè)才允許出現(xiàn)這種情況.非新成立企業(yè),如果因故長期不能經(jīng)營,可辦理停業(yè)、歇業(yè)或注銷.

第46行"資產(chǎn)總額":填報納稅人全年資產(chǎn)總額平均數(shù),按照納稅人年初和年末的資產(chǎn)總額平均計算,用于判斷是否為稅收規(guī)定的小型微利企業(yè).

最簡單的方法就是把全年12個月份的"資產(chǎn)合計"欄"期末數(shù)"+ "期初數(shù)"之和除以12再除以2,就是資產(chǎn)總額了.

企業(yè)所得稅1季度資產(chǎn)總額可以填0嗎

企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額計算公式:

資產(chǎn)總額=(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2

資產(chǎn)總額全年平均數(shù)=[(1-12月每月的期初資產(chǎn)總額)+(1-12月每月期末資產(chǎn)總額)]÷24

資產(chǎn)總額是指企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計項.公司過去的交易、事項形成并由企業(yè)擁有或控制的資源,資產(chǎn)總額即是指企業(yè)擁有或控制的全部資產(chǎn),這些資產(chǎn)包括流動資產(chǎn)、長期投資、固定資產(chǎn)、無形及遞延資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)等.

資產(chǎn)總額指企業(yè)擁有或控制的全部資產(chǎn).包括流動資產(chǎn)、長期投資、固定資產(chǎn)、無形及遞延資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)等,即為企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計項. 一般可以認(rèn)為,某一會計主體的總資產(chǎn).

企業(yè)季度所得稅申報表資產(chǎn)總額怎么算?

每個季度的所得稅計算公式為: 季度預(yù)繳企業(yè)所得稅稅額=月(季)應(yīng)納稅所得額×適用稅率或者 季度預(yù)繳企業(yè)所得稅稅額=上一年度應(yīng)納稅所得額×1/12(或1/4)× 適用稅率

每個季度交的企業(yè)所得稅計算方法:每個季度交的企業(yè)所得稅是預(yù)繳企業(yè)所得稅,一般是按本年1月1日到本期的利潤總額乘以企業(yè)所得稅稅率25%減去本年度已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額,得出本期應(yīng)預(yù)繳的企業(yè)所得稅. 還有一種是按上年所繳的所得稅按季度平均繳納.

按季度實際利潤額計算應(yīng)納稅額預(yù)繳有困難的,可以按上一年度應(yīng)納稅所得額的1/4

計算應(yīng)納稅額預(yù)繳或者經(jīng)主管國稅機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他方法(如按年度計劃利潤額)計算應(yīng)納稅額預(yù)繳.

企業(yè)年度所得稅申報表資產(chǎn)總額怎么填?

國家稅務(wù)總局公告2017年第54號填寫說明:"103資產(chǎn)總額(萬元)":填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬元,保留小數(shù)點(diǎn)后2位.資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計算公式如下:

季度平均值=(季初值+季末值)÷2

全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

企業(yè)所得稅1季度資產(chǎn)總額可以填0嗎?會計學(xué)堂小編告訴大家,企業(yè)成立的話就會有注冊資金,還會有一系列的開辦費(fèi)用等,所以如果填報零的話是不對的,大家務(wù)必好好解讀上文資料,以求在工作中遇到類似問題能游刃有余.

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