沒(méi)申報(bào)可以開(kāi)票嗎

2020-04-10 08:32 來(lái)源:網(wǎng)友分享
5583
增值稅作為我國(guó)的一大稅種,一般都是根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和企業(yè)的盈利來(lái)來(lái)繳納稅收的,我們都知道企業(yè)一般分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人,那這些企業(yè)如果沒(méi)申報(bào)可以開(kāi)票嗎?大家想要了解相關(guān)內(nèi)容可以閱讀下面這篇文章,看完此文相信能夠解答大家的疑惑.

沒(méi)申報(bào)可以開(kāi)票嗎

未報(bào)稅在報(bào)稅的期限內(nèi)可以開(kāi)發(fā)票.

一、是否能開(kāi)發(fā)票,與稅控系統(tǒng)是否抄稅相關(guān)

二、沒(méi)有抄稅的,在申報(bào)期限到期后稅控系統(tǒng)將鎖死,不能開(kāi)票,但未到申報(bào)期限仍可正常開(kāi)具發(fā)票

三、申報(bào)稅款不影響開(kāi)票,如果已經(jīng)抄稅了但沒(méi)有申報(bào)稅款,會(huì)受到處罰,但只要抄稅清卡了就可以開(kāi)具發(fā)票.

月初未報(bào)稅能開(kāi)票嗎

月初未報(bào)稅可以開(kāi)具增值稅發(fā)票.

一、關(guān)于發(fā)票管理.

增值稅發(fā)票管理,設(shè)置限額,有單張最高開(kāi)票限額,有月使用量限額.

是否能領(lǐng)購(gòu)發(fā)票,主要看前次領(lǐng)購(gòu)的是否已經(jīng)使用完,當(dāng)月用量是否超過(guò)限額,不直接與報(bào)稅相掛鉤.

二、關(guān)于報(bào)稅

報(bào)稅是稅收征管的一個(gè)環(huán)節(jié),由納稅人按規(guī)定進(jìn)行稅款申報(bào),其數(shù)據(jù)來(lái)源大部分由開(kāi)具的發(fā)票額決定,正常情況下,報(bào)稅不影響發(fā)票使用.只有當(dāng)因未按規(guī)定期限報(bào)稅時(shí),會(huì)被稅局定為非正常戶,才會(huì)被強(qiáng)制停止使用發(fā)票,不予領(lǐng)購(gòu)發(fā)票.

三、所以,月初還沒(méi)有報(bào)稅,是可以領(lǐng)購(gòu)增值稅專用發(fā)票的.

沒(méi)申報(bào)可以開(kāi)票嗎

開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票報(bào)稅時(shí)怎么扣除負(fù)數(shù)部分?

銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票也稱紅字發(fā)票,紅字發(fā)票開(kāi)出后,應(yīng)該入賬編制會(huì)計(jì)憑證,紅字沖減當(dāng)期收入和應(yīng)交稅金的銷項(xiàng)稅.

當(dāng)月正常結(jié)賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金(如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)),正常結(jié)轉(zhuǎn)收入.

次月申報(bào)的時(shí)候,只需要按照賬面的收入數(shù)進(jìn)行申報(bào),填寫(xiě)增值稅申報(bào)表(一)收入表,收入數(shù)據(jù)填寫(xiě)收入當(dāng)月的賬面數(shù)即可(因?yàn)橘~面數(shù)已經(jīng)扣除紅字發(fā)票部分的收入),這時(shí)候銷項(xiàng)稅會(huì)自動(dòng)計(jì)算,計(jì)算出來(lái)的銷項(xiàng)稅同樣已經(jīng)包含了紅字發(fā)票的稅金影響.

總體來(lái)說(shuō),只要你的紅字發(fā)票當(dāng)月入賬,那么只要按照賬面收入正常申報(bào)即可.不需要再申報(bào)時(shí)做特殊處理或特殊計(jì)算.

收到紅字發(fā)票如何報(bào)稅

普通增值稅發(fā)票,在下月開(kāi)具紅字沖銷.那么上個(gè)月的報(bào)稅額按實(shí)際開(kāi)的發(fā)票稅額計(jì)算.

增值稅申報(bào)表附表二21欄"紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額"的金額是指開(kāi)具紅字發(fā)票通知單的金額.有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候填寫(xiě).若是你是銷方,開(kāi)具紅字發(fā)票,不需要填寫(xiě)21欄.

1.那張發(fā)票可以先按暫時(shí)按正常票做賬:

借:應(yīng)收賬款

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

2.等到發(fā)票沖紅,開(kāi)了紅字發(fā)票,再?zèng)_回上月的分錄:

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

貸:應(yīng)收賬款

因?yàn)樯显乱验_(kāi),就要征收增值稅的,無(wú)法補(bǔ)救的了,只能等到這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票沖回,等抄報(bào)稅后銷項(xiàng)稅額會(huì)自動(dòng)減掉這張發(fā)票的銷項(xiàng)稅額的,相當(dāng)于先征后減,實(shí)質(zhì)不影響當(dāng)年的稅款總額.

沒(méi)申報(bào)可以開(kāi)票嗎?會(huì)計(jì)學(xué)堂小編認(rèn)為,雖然沒(méi)有申報(bào),但是如果是在報(bào)稅期限的話還是可以開(kāi)票的,能不能開(kāi)票一般都是和稅控系統(tǒng)有沒(méi)有抄稅掛鉤的,月初未報(bào)稅可以開(kāi)具增值稅發(fā)票.大家務(wù)必好好解讀上文資料,以求在工作中遇到類似問(wèn)題能游刃有余.

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
相關(guān)問(wèn)題
圈子
  • 官方活動(dòng)圈子
    加入
  • 初級(jí)考試交流圈
    加入
  • 實(shí)操考試交流圈
    加入
熱門(mén)帖子
  • 會(huì)計(jì)交流群
  • 會(huì)計(jì)考證交流群
  • 會(huì)計(jì)問(wèn)題解答群
會(huì)計(jì)學(xué)堂