增值稅納稅申報(bào)表的期初余額填什么

2020-03-30 19:21 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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增值稅納稅申報(bào)表的期初余額填什么?正常情況下只要填寫本期繳納上期稅額處填上這個(gè)數(shù)字,這樣就不會(huì)欠稅了.一般企業(yè)的期初未交額都是不存在的.相關(guān)的介紹資料小編老師已經(jīng)匯總在下文了,希望對(duì)你們有所幫助.

增值稅納稅申報(bào)表的期初余額填什么

期初未繳額,為企業(yè)上月應(yīng)繳納而未繳納的數(shù),一般企業(yè)是不存在的.這個(gè)期初未繳稅額是自動(dòng)生成的,只要在本期繳納上期稅額處填上這個(gè)數(shù)字,就不欠稅了.

1、增值稅納稅申報(bào)表里面的期初未繳納稅額是按上月末的應(yīng)繳增值稅填寫的.

2、根據(jù)《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》填表說(shuō)明規(guī)定:第25項(xiàng)"期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))"欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報(bào)期的"期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))"

3、增值稅納稅申報(bào)表及填寫說(shuō)明(一般納稅人適用).

增值稅納稅申報(bào)表的期初余額填什么

納稅表中本期銷項(xiàng)稅額的具體填寫

本表"本期銷項(xiàng)稅額"中的有關(guān)欄次,接下列要求填寫:

(1)特區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)如有"一般銷售"、"地產(chǎn)地銷"、"免稅銷售"情況的應(yīng)分別填列,除特區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)以外的其它企業(yè),不得填報(bào)"地產(chǎn)地銷"欄,所有企業(yè)如有"出口貨物"情況的都須申報(bào).

煙、酒、礦物油地產(chǎn)地銷減半征收的,將銷售額一半記入"一般銷售"、一半記入"地產(chǎn)地銷",分別按其適用稅率計(jì)算銷售稅額.

(2)"貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱",按國(guó)家稅務(wù)總局計(jì)會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的分類口徑及不同的適用稅率分別填列.

對(duì)一些生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)品種較多的企業(yè),如果一張申報(bào)表貨物名稱填寫不下的,可以按不同的稅率匯總名稱填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,對(duì)匯總填報(bào)申報(bào)表的,必須附有銷貨方填開的按國(guó)家稅務(wù)總局計(jì)會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的分類口徑及不同的稅率分別填列"貨物"清單.

(3)"應(yīng)稅銷售額"的填寫口徑,為增值稅的計(jì)稅銷售額.如企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算不作銷售的而按稅法規(guī)定應(yīng)征稅的價(jià)外費(fèi)用,也應(yīng)填入"應(yīng)稅銷售額"中.

增值稅納稅申報(bào)表的期初余額填什么?整體上來(lái)說(shuō),企業(yè)的期初未交額是企業(yè)上月應(yīng)繳納而未繳納的數(shù),這個(gè)數(shù)據(jù)一般都是不存在的.但是如果企業(yè)發(fā)生了這個(gè)數(shù)據(jù)都是自動(dòng)生成的,只要正常填寫就可以啦,這樣企業(yè)就不會(huì)欠稅的.在會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)上關(guān)于增值稅納稅申報(bào)表的介紹資料都有相關(guān)介紹,歡迎大家關(guān)注我們網(wǎng)站.

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