已經(jīng)驗(yàn)舊的增值稅專(zhuān)用發(fā)票沖紅

2019-10-06 09:56 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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普通發(fā)票驗(yàn)舊后可以開(kāi)紅字沖銷(xiāo)的.驗(yàn)舊只是把你開(kāi)具的發(fā)票驗(yàn)了,然后去買(mǎi)票,與你開(kāi)沖紅發(fā)票沒(méi)有影響.具體關(guān)于已經(jīng)驗(yàn)舊的增值稅專(zhuān)用發(fā)票沖紅問(wèn)題在下文會(huì)計(jì)學(xué)堂小編做了解答.

已經(jīng)驗(yàn)舊的增值稅專(zhuān)用發(fā)票沖紅?

發(fā)票驗(yàn)舊需要將開(kāi)紅字的原發(fā)票放進(jìn),紅字發(fā)票和對(duì)方退回的藍(lán)字發(fā)票,應(yīng)該一起裝訂;

符合作廢條件的(同時(shí)符合以下條件),發(fā)票注明作廢,開(kāi)票軟件注明作廢.

(一) 收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過(guò)銷(xiāo)售方開(kāi)票當(dāng)月;

(二) 銷(xiāo)售方未抄稅并且未記賬;

(三) 購(gòu)買(mǎi)方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為"納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符"、"專(zhuān)用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符".

注意:正常銷(xiāo)售情況下開(kāi)具的發(fā)票,都是藍(lán)字發(fā)票,會(huì)計(jì)習(xí)慣說(shuō)紅字來(lái)表述負(fù)字?jǐn)?shù),相對(duì)正數(shù)金額就是藍(lán)字了.

已經(jīng)驗(yàn)舊的增值稅專(zhuān)用發(fā)票沖紅

未認(rèn)證的發(fā)票如何沖紅?

答:增值稅發(fā)票對(duì)方未認(rèn)證,跨月開(kāi)紅字發(fā)票:

上傳《信息表》,開(kāi)具紅字發(fā)票,首先需要銷(xiāo)售方上傳《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《信息表》)銷(xiāo)售方開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票尚未交付購(gòu)買(mǎi)方,以及購(gòu)買(mǎi)方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷(xiāo)售方可在新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《信息表》.銷(xiāo)售方填開(kāi)《信息表》時(shí)應(yīng)填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票信息.

稅務(wù)局返回《信息表》主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過(guò)后,生成帶有"紅字發(fā)票信息表編號(hào)"的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中.

銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票,銷(xiāo)售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過(guò)的《信息表》開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)具.紅字專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng).

已經(jīng)驗(yàn)舊的增值稅專(zhuān)用發(fā)票沖紅以及未認(rèn)證的發(fā)票如何沖紅?做了全部講解.大家對(duì)已經(jīng)驗(yàn)舊的增值稅專(zhuān)用發(fā)票沖紅都了解清楚了嗎?如果有任何不明白的地方,歡迎前往會(huì)計(jì)學(xué)堂的官網(wǎng)咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的會(huì)計(jì)老師,我們會(huì)第一時(shí)間給出最完整的回復(fù).

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  • 當(dāng)月已經(jīng)驗(yàn)舊過(guò)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是否不能作廢了?只能當(dāng)月紅沖嗎? 問(wèn)

    你好是的,這個(gè)是只能開(kāi)紅字,你驗(yàn)舊你作廢時(shí)候會(huì)提示的,有提示不能作廢

  • 增值稅專(zhuān)用發(fā)票驗(yàn)舊以后還能紅沖嗎? 問(wèn)

    你好,增值稅專(zhuān)用發(fā)票驗(yàn)舊以后,是還能紅沖的

  • 老師你好,已經(jīng)紅沖的專(zhuān)用發(fā)票,可以進(jìn)行驗(yàn)舊嗎? 問(wèn)

    你好,是可以進(jìn)行驗(yàn)舊 的呢

  • 已經(jīng)抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么紅沖 問(wèn)

    購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專(zhuān)用發(fā)票) 先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷(xiāo)方,再由銷(xiāo)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 具體開(kāi)具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫(xiě)信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷(xiāo)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】; 三. 選擇【增值稅專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開(kāi)具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。

  • 增值稅普票跨月沖紅,發(fā)票驗(yàn)舊時(shí)原發(fā)票和沖紅發(fā)票用帶去稅務(wù)局嗎 問(wèn)

    你好,增值稅普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票隔月都不允許作廢的,如果當(dāng)時(shí)開(kāi)錯(cuò)了,在次月只能開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。不同的是專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候需要到稅局開(kāi)具“開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單”,而普通發(fā)票開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候在電腦開(kāi)票系統(tǒng)中直接開(kāi)具就行了。

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