次月收到上月紅字發(fā)票怎么記賬

2019-09-30 11:34 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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次月收到上月紅字發(fā)票怎么記賬?如因開(kāi)票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的,銷售方須在開(kāi)具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請(qǐng)單,下面就緊跟會(huì)計(jì)學(xué)堂小編的腳步一起來(lái)學(xué)習(xí)吧!

次月收到上月紅字發(fā)票怎么記賬

一、次月收到上月紅字發(fā)票怎么記賬

紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票)開(kāi)具方法:

方法一: 先進(jìn)入增值稅開(kāi)票系統(tǒng),在菜單欄找到紅字發(fā)票申請(qǐng),點(diǎn)第一個(gè)申請(qǐng)銷售方的,然后下一步,填寫(xiě)要紅沖的發(fā)票資料,打印出《申請(qǐng)單》(一式兩聯(lián))加蓋財(cái)務(wù)專用章. 、導(dǎo)出電子信息,國(guó)稅網(wǎng)站-網(wǎng)上申請(qǐng)-發(fā)票管理類-紅字發(fā)票申請(qǐng)單,上報(bào).

方法二: 進(jìn)入增值稅開(kāi)票系統(tǒng),在菜單欄找到紅字發(fā)票申請(qǐng),點(diǎn)第一個(gè)申請(qǐng)銷售方的,然后下一步,填寫(xiě)要紅沖的發(fā)票資料,打印出《申請(qǐng)單》(一式兩聯(lián))加蓋財(cái)務(wù)專用章. 、拿《申請(qǐng)單》(一式兩聯(lián))到稅大廳審批,取回開(kāi)票通知知單.

方法三: 銷貨方讓購(gòu)貨方提供購(gòu)貨方所在地(區(qū))稅務(wù)局的"開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單"通知單上標(biāo)明所開(kāi)紅字發(fā)票的詳細(xì)信息及開(kāi)具紅字發(fā)票的的理由. 、銷貨方憑購(gòu)貨方提供的"開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單"開(kāi)具紅字發(fā)票. 、開(kāi)具方法:打開(kāi)"防偽開(kāi)票軟件"--點(diǎn)擊"發(fā)票管理"--點(diǎn)擊"專用發(fā)票填開(kāi)"--點(diǎn)擊"打開(kāi)的發(fā)票上的負(fù)數(shù)"--輸入所要開(kāi)具紅字發(fā)票的代碼和發(fā)票號(hào)碼--點(diǎn)擊"下一步"--跳出所開(kāi)具的發(fā)票的信息--打印此張"負(fù)數(shù)發(fā)票"即可.

次月收到上月紅字發(fā)票怎么記賬

二、本月開(kāi)具紅字發(fā)票后,怎么做賬務(wù)處理?

假設(shè)上月開(kāi)的發(fā)票為A.

上月A票需要正常入賬.

本月開(kāi)具一份同A一樣金額的負(fù)數(shù)發(fā)票和一份正數(shù)發(fā)票B.

負(fù)數(shù)發(fā)票一份,A票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),還有新開(kāi)發(fā)票的記賬聯(lián)作為一份憑證,金額總數(shù)為0.

上文是關(guān)于次月收到上月紅字發(fā)票怎么記賬的介紹,具體有三種操作方法來(lái)解答題中的解答,你現(xiàn)在掌握了嗎?如果你有不同的見(jiàn)解或者還有不明白的地方,也歡迎進(jìn)入會(huì)計(jì)學(xué)堂官網(wǎng)進(jìn)行線上咨詢!

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