跨月紅字發(fā)票可以報(bào)稅嗎?跨月紅字發(fā)票如何報(bào)稅?

2017-09-22 14:59 來源:網(wǎng)友分享
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跨月紅字發(fā)票可以報(bào)稅嗎?跨月紅字發(fā)票如何報(bào)稅?如果報(bào)錯(cuò)稅了又該怎么辦?對此,會(huì)計(jì)學(xué)堂為您總結(jié)了本文,歡迎您的閱讀。

跨月紅字發(fā)票可以報(bào)稅嗎?

:可以。

跨月紅字發(fā)票如何報(bào)稅?

:發(fā)票可以先按暫時(shí)按正常票做賬。

借 應(yīng)收賬款

主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

等到發(fā)票沖紅,開了紅字發(fā)票,再?zèng)_回上月的分錄:

借 主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

貸 應(yīng)收賬款

因?yàn)樯显乱验_,就要征收增值稅的,無法補(bǔ)救的了,只能等到這個(gè)月開了紅字發(fā)票沖回,等抄報(bào)稅后銷項(xiàng)稅額會(huì)自動(dòng)減掉這張發(fā)票的銷項(xiàng)稅額的,相當(dāng)于先征后減,實(shí)質(zhì)不影響當(dāng)年的稅款總額。

相關(guān)問題:

:8月份開票時(shí)稅率應(yīng)為17%,誤填6%,現(xiàn)在剛發(fā)現(xiàn),報(bào)稅時(shí)如何處理?下月開紅字調(diào)整就可以是么?

:需要先按照實(shí)際開出的發(fā)票稅率填報(bào);收回發(fā)票全部聯(lián)次次月可以開具紅字發(fā)票,沖減當(dāng)月銷售額。

:給對方開具增值稅專用發(fā)票,對方?jīng)]有認(rèn)證,現(xiàn)在要開紅字發(fā)票,對方需把發(fā)票和抵扣聯(lián)郵給銷售方嗎?

:銷貨方需要收回發(fā)票全部聯(lián)次。

以上就是由會(huì)計(jì)學(xué)堂為您提供的跨月紅字發(fā)票如何報(bào)稅的相關(guān)問題,希望對您有所幫助。還有20多天即將開始2017的注冊考試,小編預(yù)計(jì)跨月紅字發(fā)票將會(huì)是考題,因此考生們需要熟練掌握這一知識(shí)點(diǎn)。


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