進(jìn)項(xiàng)發(fā)票資料有誤辦理出口退稅有影響嗎

2019-05-23 14:08 來源:網(wǎng)友分享
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增值稅一般納稅人適用當(dāng)期購進(jìn)扣稅法,增值稅銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額等于當(dāng)期需要繳納的增值稅額。銷項(xiàng)稅額根據(jù)當(dāng)期銷售額乘以行業(yè)稅率,進(jìn)項(xiàng)稅額可以憑票抵扣,有時(shí)候需要計(jì)算抵扣。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票資料有誤辦理出口退稅有影響嗎?

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票資料有誤辦理出口退稅有影響嗎

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的開票資料地址有誤,已經(jīng)認(rèn)證通過,辦理出口退稅時(shí)會有影響嗎?

您公司取得的增值稅專用發(fā)票的開票資料地址有誤,辦理出口退稅時(shí)會有影響,建議更換專用發(fā)票?!秶叶悇?wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國稅發(fā)[2006]156號)第二十五條規(guī)定,用于抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證相符,認(rèn)證相符的專用發(fā)票應(yīng)作為購買方的記賬憑證,不得退還銷售方。   

如果發(fā)生開票有誤的情況,購買方可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,再將主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》轉(zhuǎn)交銷售方,由銷售方開具紅字專用發(fā)票再開具正確的藍(lán)字專用發(fā)票。

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票資料有誤辦理出口退稅有影響嗎

出口企業(yè)在辦理出口退稅時(shí)要特別注意申報(bào)程序,注意時(shí)間觀念,以免造成損失。出口企業(yè)在辦理出口退稅時(shí),應(yīng)注意四個(gè)時(shí)限規(guī)定:

一是“30天”。外貿(mào)企業(yè)購進(jìn)出口貨物后,應(yīng)及時(shí)向供貨企業(yè)索取增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票,屬于防偽稅稅控增值稅發(fā)票,必須在開票之日起30天內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù)。

二是“90天”。外貿(mào)企業(yè)必須在貨物報(bào)關(guān)出口之日起90天內(nèi)辦理出口退稅申報(bào)手續(xù),生產(chǎn)企業(yè)必須在貨物報(bào)關(guān)出口之日起三個(gè)月后免抵退稅申報(bào)期內(nèi)辦理免抵稅申報(bào)手續(xù)。

三是“180天”。出口企業(yè)必須在貨物報(bào)關(guān)出口之日起180天內(nèi),向所在地主管退稅部門提供出口收匯核銷單(遠(yuǎn)期收匯除外)。

四是“3個(gè)月”。出口企業(yè)出口貨物紙質(zhì)退稅憑證丟失或內(nèi)容填寫有誤,按有關(guān)規(guī)定可以補(bǔ)辦或更改的,出口企業(yè)可在申報(bào)期限內(nèi)向退稅部門提出延期辦理出口貨物退(免)稅申報(bào)的申請,經(jīng)批準(zhǔn)后,可延期3個(gè)月申報(bào)。

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票資料有誤辦理出口退稅有影響嗎?如果發(fā)生開票有誤的情況,購買方可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,再將主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》轉(zhuǎn)交銷售方,由銷售方開具紅字專用發(fā)票再開具正確的藍(lán)字專用發(fā)票。

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