已認(rèn)證的發(fā)票沖紅會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2017-08-08 13:55 來源:網(wǎng)友分享
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已認(rèn)證的發(fā)票沖紅會(huì)計(jì)分錄怎么做?紅沖發(fā)票也要做帳,它的做法就是按你要沖銷的憑證,借、貸方科目都相同,不同的只是金額為紅字。

已認(rèn)證的發(fā)票沖紅會(huì)計(jì)分錄怎么做?紅沖發(fā)票也要做帳,它的做法就是按你要沖銷的憑證,借、貸方科目都相同,不同的只是金額為紅字。

12月份應(yīng)憑《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字增值稅專用發(fā)票,沖減當(dāng)期銷售額和銷項(xiàng)稅額;注意:如果當(dāng)月未銷售或銷售開票金額小于上月錯(cuò)誤發(fā)票的,建議先不開具紅字發(fā)票;增值稅納稅申請表里是不得出現(xiàn)負(fù)數(shù)銷售額及稅額的.

已認(rèn)證的發(fā)票沖紅會(huì)計(jì)分錄怎么做?

已認(rèn)證的發(fā)票沖紅會(huì)計(jì)分錄怎么做?

應(yīng)根據(jù)開具紅字增票,倉庫開具紅字入庫單(如11月份確認(rèn)收入時(shí),已經(jīng)核算成本了,12月份就應(yīng)開具倉庫紅字入庫單,沖減庫存商品;);財(cái)會(huì)根據(jù)倉庫單,填制憑證,會(huì)計(jì)分錄如下:

借:應(yīng)收賬款(紅字)

貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(紅字)

借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)

貸:庫存商品(紅字)

已認(rèn)證的發(fā)票沖紅會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)如還有其他疑問,歡迎點(diǎn)擊窗口與老會(huì)計(jì)在線互動(dòng)答疑!

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