發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了怎么辦?

2018-11-26 15:51 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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隨著社會(huì)的發(fā)展,經(jīng)濟(jì)的繁榮,企業(yè)的規(guī)模越來(lái)越大,涉及的行業(yè)越來(lái)越多,多種經(jīng)營(yíng)成為一種主流.行業(yè)不同,稅率不同.今天會(huì)計(jì)學(xué)堂小編就和大家一起學(xué)習(xí)發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了怎么辦哈.

發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了怎么辦?

答:

1.納稅人應(yīng)持《增值稅納稅申報(bào)表》等相關(guān)資料至辦稅服務(wù)廳綜合服務(wù)窗口按適用稅率或征收率申報(bào)繳納增值稅;

2.次月開(kāi)具紅字發(fā)票,再開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票;

3.如形成多繳稅款,納稅人可以申請(qǐng)退稅,也可留抵后期應(yīng)納稅額.

4.稅控設(shè)備因申報(bào)比對(duì)不符被鎖定,納稅人應(yīng)憑稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的異常轉(zhuǎn)辦單,到辦稅服務(wù)廳綜合服務(wù)窗口解鎖稅控設(shè)備并清卡.

發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了怎么辦?

代開(kāi)增值稅發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤怎么辦?

答:

(一)開(kāi)具時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的,可即時(shí)作廢重新開(kāi)具;

(二)如果跨月了不能作廢,納稅人應(yīng)將增值稅發(fā)票全部聯(lián)次退回辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票,再開(kāi)具正確藍(lán)字增值稅發(fā)票.

若納稅人申請(qǐng)代開(kāi)的正確藍(lán)字增值稅發(fā)票的稅費(fèi)種、征收品目與此前不同,系統(tǒng)無(wú)法提取已經(jīng)繳納的稅款,納稅人只能重新申請(qǐng)開(kāi)具增值稅發(fā)票并繳納稅款.對(duì)此前因代開(kāi)增值稅發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款,納稅人可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅.

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