補稅后成本減少分錄怎么做?

2018-09-07 17:43 來源:網(wǎng)友分享
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補稅后成本減少分錄怎么做?大部分會計新手都在會計學堂的官網(wǎng)上咨詢老師這個問題,其實補繳增值稅的會計處理并沒有大家想象中的復(fù)雜,只要各位仔細閱讀下文中小編的建議就能明白。

補稅后成本減少分錄怎么做?

答:補交的增值稅稅款,按補交性質(zhì)入賬.

屬于前期計算錯誤,多計了收入,少記了銷項稅額,需要予以調(diào)整以前多計入收入的金額,計入以前年度損益科目.

屬于稅額計算錯誤,則在清繳稅款后應(yīng)交稅費下會有余額,這種情況不需要調(diào)整,繳納時直接借記應(yīng)交稅費科目

屬于按規(guī)定不能抵扣的進項轉(zhuǎn)出,則按進項轉(zhuǎn)出辦理,即借記相關(guān)成本費用科目,貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)

沒有具體原因原因,稅局懲罰性的補繳,直接計入營業(yè)外支出.

補稅后成本減少分錄怎么做?

怎么做去年補稅的會計分錄?

1、如果繳納的這部分增值稅,可以抵減以后應(yīng)交的增值稅,會計分錄:

借:應(yīng)交稅金--增值稅

貸:銀行存款等

2、如果不能抵減,補交的增值稅只能轉(zhuǎn)入"管理費用"科目中.

(1)繳納時

借:應(yīng)交稅金--增值稅

貸:銀行存款等

(2)結(jié)轉(zhuǎn)時

借:管理費用--稅金

貸:應(yīng)交稅金--增值稅

綜上所述,大家對補稅后成本減少分錄怎么做的相關(guān)內(nèi)容應(yīng)該已經(jīng)有了一個初步的了解.會計學堂還有海量的資源等著你們,快來關(guān)注更新吧!

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