收到廠家返利的紅字發(fā)票抵扣聯(lián)應(yīng)該放哪里?

2018-09-04 09:46 來源:網(wǎng)友分享
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收到廠家返利的紅字發(fā)票抵扣聯(lián)應(yīng)該放哪里?剛接觸財(cái)務(wù)的同學(xué)可能對(duì)這個(gè)問題不太了解,會(huì)計(jì)學(xué)堂的小編整理了一些通俗易懂的概念解析,感興趣的朋友不妨繼續(xù)往下看,希望以下具體介紹能給你們帶來幫助。

收到廠家返利的紅字發(fā)票抵扣聯(lián)應(yīng)該放哪里?

1、已經(jīng)由購(gòu)貨方認(rèn)證的增值稅發(fā)票,發(fā)生退貨或發(fā)票開具錯(cuò)誤需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票的,由購(gòu)貨方申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票.

2、因?qū)S冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證的,由購(gòu)買方填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》,并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》.購(gòu)買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理.

3、購(gòu)買方所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍,取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證的,由購(gòu)買方填報(bào)申請(qǐng)單,并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具通知單.購(gòu)買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理.

收到廠家返利的紅字發(fā)票抵扣聯(lián)應(yīng)該放哪里?

收到廠家返利怎么沖減進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄?

1、銷售返利采用支付貨幣資金形式的,支付銷售返利方,應(yīng)作為銷售費(fèi)用處理;借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款 收到銷售返利方,沖減銷售成本,并將進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出.

借:銀行存款

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

2、銷售返利采用返給所銷售的商品方式的,支付銷售返利方的會(huì)計(jì)處理是,借記"銷售費(fèi)用"科目,貸記有關(guān)存貨科目,同時(shí)根據(jù)稅收法規(guī)的規(guī)定,還應(yīng)視作銷售處理,要計(jì)繳增值稅;收到銷售返利方,視作調(diào)整原進(jìn)存貨成本,沖減有關(guān)存貨成本,并要計(jì)繳增值稅.

開具增值稅專用發(fā)票,則企業(yè)會(huì)計(jì)處理:

借:庫存商品

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

綜上所述,大家對(duì)于收到廠家返利的紅字發(fā)票抵扣聯(lián)應(yīng)該放哪里的內(nèi)容都了解清楚了嗎?獲取更多精彩的財(cái)務(wù)知識(shí),一定不要錯(cuò)過會(huì)計(jì)學(xué)堂的官網(wǎng)更新,我們還有海量的學(xué)習(xí)資源等著你.

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