其他應(yīng)付款要怎么沖平?

2017-07-10 10:34 來源:網(wǎng)友分享
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本文是案例解答了其他應(yīng)付款要怎么沖平,但是不同的情況做的賬目也不一樣。本文由會(huì)計(jì)學(xué)堂提供,希望能給大家?guī)韼椭?/div>

問:上個(gè)月 有一筆費(fèi)用對方發(fā)票已經(jīng)給我們開出來了是一萬五,但是當(dāng)時(shí)沒付款,掛到其他應(yīng)付款了,是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。這個(gè)月要付款,對方單位說付一萬就可以了,領(lǐng)導(dǎo)說付一萬就付一萬,剩下的其他應(yīng)付款到時(shí)候沖平,請問應(yīng)該怎么做?

答:付了一萬后,賬上還余下其他應(yīng)付款的貸方余額5000,

應(yīng)該是,以后發(fā)生管理費(fèi)用時(shí)做以下分錄

借:管理費(fèi)用 5000

貸:銀行存款

借:其他應(yīng)付款

貸:管理費(fèi)用

其實(shí)么有必要的,你就在本期做紅字把5000其他應(yīng)付款沖銷就是了

借:管理費(fèi)用 -5000

貸:其他應(yīng)付款 -5000

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