問:上個(gè)月 有一筆費(fèi)用對方發(fā)票已經(jīng)給我們開出來了是一萬五,但是當(dāng)時(shí)沒付款,掛到其他應(yīng)付款了,是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。這個(gè)月要付款,對方單位說付一萬就可以了,領(lǐng)導(dǎo)說付一萬就付一萬,剩下的其他應(yīng)付款到時(shí)候沖平,請問應(yīng)該怎么做?
答:付了一萬后,賬上還余下其他應(yīng)付款的貸方余額5000,
應(yīng)該是,以后發(fā)生管理費(fèi)用時(shí)做以下分錄
借:管理費(fèi)用 5000
貸:銀行存款
借:其他應(yīng)付款
貸:管理費(fèi)用
其實(shí)么有必要的,你就在本期做紅字把5000其他應(yīng)付款沖銷就是了
借:管理費(fèi)用 -5000
貸:其他應(yīng)付款 -5000







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