待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?

2018-08-15 14:30 來源:網(wǎng)友分享
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對于待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)的問題,大部分有經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員都知道該怎么處理。但是為了幫助更多的會計(jì)初學(xué)者了解這方面的財(cái)務(wù)知識,會計(jì)學(xué)堂小編在下文中整理了一些經(jīng)驗(yàn)和建議,希望能夠給你們的思考帶來一定的參考價(jià)值。

待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?

取得增值稅抵扣憑證時(shí):

借: 應(yīng)交稅金--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

貸:銀行存款

抵扣時(shí):

借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)交稅金--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?

可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算:抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中購進(jìn)原輔材料、銷售產(chǎn)品發(fā)生的稅額后,在計(jì)算應(yīng)繳稅額時(shí),在銷項(xiàng)增值稅中應(yīng)減去的進(jìn)項(xiàng)增值稅額.

進(jìn)項(xiàng)稅就是購進(jìn)貨物時(shí)所發(fā)生的稅金,可以和銷項(xiàng)稅抵,如進(jìn)項(xiàng)稅多可做為留抵稅,用于以后月份抵,若銷項(xiàng)稅多則應(yīng)向稅務(wù)部門交納稅款.

所謂進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是指增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅.增值稅是國家就增值額征的一種稅.

進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅每月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

答:要結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅每月要結(jié)轉(zhuǎn).

月末需要把進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、銷項(xiàng)稅一起進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),這樣才知道需要交多少稅.

結(jié)轉(zhuǎn)分錄:

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

4、實(shí)際交納增值稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:銀行存款

待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?上述文章中小編提到的內(nèi)容只是一部分,更多深層次的概念和知識都在會計(jì)學(xué)堂的官網(wǎng)上等著你,感興趣的同學(xué)不妨訂閱相關(guān)課程一起學(xué)習(xí).

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