上月多計提工資賬務(wù)處理怎么做?

2018-07-26 14:40 來源:網(wǎng)友分享
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工資 的核算和計提一直都是會計人員關(guān)注的話題,很多新手都害怕在這個細(xì)節(jié)上犯錯。上月多計提工資賬務(wù)處理怎么做?會計學(xué)堂講在下文中為你們詳細(xì)的進(jìn)行解答,具體的會計分錄請仔細(xì)閱讀全文。

上月多計提工資賬務(wù)處理怎么做?

答:計提工資的含義就是工資分配進(jìn)入成本.如果計提多了,兩個辦法:

一:當(dāng)月還未關(guān)賬的話,直接修改原來計提的憑證,改為正確的即可.

二:當(dāng)月如果已經(jīng)關(guān)賬了,那么在下月進(jìn)行調(diào)整

兩個辦法,要么是下月把上月多計提的金額沖減,要么在下月計提工資時少提一部分金額.

上月多計提工資賬務(wù)處理怎么做?

實(shí)際發(fā)放工資比上月計提的少了怎么做分錄?

本月計提10000,下月實(shí)際發(fā)放11000

補(bǔ)計提1000元工資:

借:管理費(fèi)用等

貸:應(yīng)付職工薪酬--工資

本月計提10000,下月實(shí)際發(fā)放9000

沖銷多計提的1000元工資

借:管理費(fèi)用等

貸:應(yīng)付職工薪酬--工資

如果本月和下月跨年度,原則上差異應(yīng)在下月做賬時,調(diào)整以前年度損益.

以上就是會計學(xué)堂小編整理的關(guān)于上月多計提工資賬務(wù)處理怎么做的全部內(nèi)容了,看完后相信大家都有了自己的收獲.會計知識的學(xué)習(xí)需要專業(yè)的培訓(xùn)和系統(tǒng)的指導(dǎo),會計學(xué)堂能在學(xué)習(xí)的道路上助你一臂之力,有興趣的話就來官網(wǎng)咨詢吧!

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