營改增后免稅銷售額如何做會計分錄?

2018-07-09 16:02 來源:網(wǎng)友分享
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小編了解到,小規(guī)模納稅人月銷售額不超過3萬元可以免征增值稅。對此,本篇文章從兩個步驟給您介紹了營改增后免稅銷售額的會計分錄,一是購進(jìn)時做分錄,另一個是銷售時再做會計分錄,詳情內(nèi)容請您參考如下的分析。

營改增后免稅銷售額如何做會計分錄?

答:現(xiàn)行增值稅(含營改增)政策規(guī)定,小規(guī)模納稅人月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)的,免征增值稅。

營改增應(yīng)稅行為的銷售額,按照財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第三十七條的界定:銷售額,是指納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為取得的全部價款和價外費(fèi)用,財政部和國家稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外。

營改增后免稅銷售額如何做會計分錄?

對于營改增后免稅銷售額,一般會計人士選擇這樣做:

購進(jìn):

借:庫存商品 (含進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額)

貸:銀行存款

銷售:

借:銀行存款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

營業(yè)外收入—免征增值稅

營改增后免稅銷售額該如何寫呢,如果您對于上述小編的意見還有不同的觀點(diǎn),歡迎您與會計學(xué)堂的老師一起交流哦。

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