發(fā)票已認(rèn)證如何沖紅做分錄?

2018-06-27 10:30 來源:網(wǎng)友分享
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企業(yè)發(fā)票如果已經(jīng)認(rèn)證再做紅沖的話會比較麻煩,比沒有認(rèn)證的和普票都要麻煩,本文來為大家詳細(xì)解答發(fā)票已認(rèn)證如何沖紅做分錄,具體內(nèi)容請閱讀全文。

發(fā)票已認(rèn)證如何沖紅做分錄?

已經(jīng)認(rèn)證,先按照正常的做進(jìn)項分錄

1.1 借:庫存商品

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

貸:銀行存款

1.2 紅沖 做進(jìn)項轉(zhuǎn)出

借:庫存商品

貸:  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

發(fā)票已認(rèn)證如何沖紅做分錄?

已認(rèn)證的發(fā)票怎么紅沖?

購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱新系統(tǒng))中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。專用發(fā)票未用于申報抵扣、發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。

以上就是小編為大家詳細(xì)解答的發(fā)票已認(rèn)證如何沖紅做分錄,相信大家看完已經(jīng)有所了解,如大家還有不知道的地方可以點擊窗口,會計學(xué)堂老會計為你答疑!

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