金蝶專業(yè)版如何讓固定資產(chǎn)卡片凈值可以為負(fù)數(shù)
答:如果是在初始化階段錄入錯(cuò)誤:系統(tǒng)設(shè)置---初始化---固定資產(chǎn)----初始化(進(jìn)行反初始化),然后固定資產(chǎn)---業(yè)務(wù)處理--變動(dòng)處理,選中卡片點(diǎn)變動(dòng),進(jìn)行折舊科目的修改。
如果是其他期間錄入錯(cuò)誤,一般就在固定資產(chǎn)---業(yè)務(wù)處理--變動(dòng)處理,選中卡片點(diǎn)變動(dòng),進(jìn)行折舊科目的修改,不用反結(jié)賬。
實(shí)在要反結(jié)賬就點(diǎn)固定資產(chǎn)---期末處理--期末結(jié)賬(反結(jié)賬),或者低版本的就按住Shift鍵,然后點(diǎn)結(jié)賬

金蝶專業(yè)版如何讓固定資產(chǎn)卡片凈值可以為負(fù)數(shù)?相關(guān)閱讀延伸:
固定資產(chǎn)凈值變負(fù)數(shù)了怎么辦?
固定資產(chǎn)凈值變負(fù)數(shù)了,應(yīng)該是固定資產(chǎn)折舊多提了造成的。
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊大于固定資產(chǎn)原值,你還可以檢查一下固定資產(chǎn)錄入金額是否正確,是否有未登記的固定資產(chǎn),是否存在計(jì)算提取折舊方面的錯(cuò)誤等,總之,要根據(jù)具體出現(xiàn)的錯(cuò)誤,進(jìn)行相關(guān)的更正調(diào)整。
把多提的折舊做沖銷憑證
借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) (紅字)
貸:累計(jì)折舊 (紅字)











 
 

 
  
  
  
  
  
  
 
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