沒有期初余額怎么建賬?
需要整理出一個期初數(shù)據(jù)來,在期初數(shù)的基礎上來做賬,而不是直接從2013年開始不管期初數(shù)、按期登賬?,F(xiàn)金、銀行存款科目余額,可以根據(jù)原有的出納賬數(shù)據(jù),取出期初數(shù)來記賬。

存貨項目,需進行一次盤點,根據(jù)盤點情況,結(jié)合2013年的購銷情況,計算出期初數(shù)。固定資產(chǎn)也是一樣,進行一次盤點,根據(jù)盤點情況,結(jié)合2013年的購銷情況,計算出期初數(shù)。股東投資部分,*4根據(jù)原始投資數(shù)額錄入。
然后,比較頭疼的就是往來賬項目了。往來賬項目,需要根據(jù)購銷合同、收支臺賬、業(yè)務人員的表述等,想方設法整理出期初數(shù)據(jù)來。
最后,編制試算平衡表,資產(chǎn)數(shù)和負債數(shù)的差額,就是所有者權(quán)益,所有者權(quán)益減去股東初始投資的數(shù)額,就是公司的未分配利潤。
這樣,期初數(shù)據(jù)就建立起來了,就可以接著往下記賬了。
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