分析費(fèi)用的報銷

2017-04-21 15:28 來源:網(wǎng)友分享
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依據(jù)開支標(biāo)準(zhǔn)這些制度對公司各項日常費(fèi)用的開支進(jìn)行嚴(yán)格的計劃、核算控制、考核與獎懲,以將公司的各項費(fèi)用控制在盡可能合理的范圍內(nèi),杜絕浪費(fèi),提高經(jīng)濟(jì)效益。

1、差旅費(fèi)以外的其他費(fèi)用。各單位內(nèi)部有關(guān)人員進(jìn)行零星物品采購或單位職工支付醫(yī)藥費(fèi)等費(fèi)用,可持原始憑證到出納處,出納人員認(rèn)真審核這些開支是否符合各種規(guī)定,是否有有關(guān)人員或部門批準(zhǔn)后予以報銷。出納人員依據(jù)批準(zhǔn)報銷的金額支付現(xiàn)金,在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章,并依此原始憑證編制記賬憑證,登記日記賬。

2、差旅費(fèi)的報銷。單位工作人員因公出差需借支差旅費(fèi),應(yīng)先到財務(wù)部門領(lǐng)取并填寫借款單,按照借款單所列內(nèi)容填寫完整,然后送所在部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門人員審 查簽字。出納人員根據(jù)自己的職權(quán)范圍,審核無誤后給予現(xiàn)金支付。出差人員回來后,應(yīng)持各種原始至出納員處報銷,出納人員要熟知差旅費(fèi)的開支范圍,標(biāo)準(zhǔn)和方法。程序:出差人應(yīng)先到財務(wù)部門領(lǐng)取報銷單,將有關(guān)原始憑證,例如,車、船票,住宿 發(fā)票,餐費(fèi)票等分類后粘貼在報銷單據(jù)背后,經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,送財務(wù)部門,出納人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定,審核后予以報銷。報銷單據(jù)作為原始憑證編制記賬憑證。


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