本月只開了紅字發(fā)票怎么報稅?

2018-01-09 14:46 來源:網(wǎng)友分享
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開具紅字發(fā)票是由國家稅務(wù)總局辦公廳根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理實施細(xì)則》三十四條開具的紅字發(fā)票,本月只開了紅字發(fā)票怎么報稅?要分兩種情況來進(jìn)行處理。

本月只開了紅字發(fā)票怎么報稅?

分兩種情況:

1.如果你給對方開具是增值稅普通發(fā)票.不用去稅務(wù)(就是你的管理所),你可以自己開負(fù)數(shù)發(fā)票.

2.如果是增值稅發(fā)票.你就要去你的管理所,他們是要審核的,而且沖負(fù)數(shù)發(fā)票不能超過三個月.增值稅普通發(fā)票還沒有規(guī)定.(但是最好也別超過三個月)

關(guān)于帳務(wù)處理:你最初給別人開具時怎么做的分錄,重新開的時候還怎么做.然后再做一張相同的負(fù)數(shù)憑證.

本月只開了紅字發(fā)票怎么報稅?

紅字發(fā)票報稅怎么填寫?

增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱專用發(fā)票)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票。

《增值稅納稅申報表》主表中銷售額和銷項稅額按負(fù)數(shù)填寫

由于相關(guān)數(shù)據(jù)是自動審核,《增值稅納稅申報表》附列資料(表一)中發(fā)票的份數(shù)填當(dāng)月正數(shù)發(fā)票份數(shù)和紅字發(fā)票份數(shù)的合計數(shù),但金額和銷項稅額填正數(shù)和紅字相抵后的數(shù)額,如相抵后是負(fù)數(shù),就填負(fù)數(shù)貴公司沒有銷項發(fā)票正數(shù),就填負(fù)數(shù)。

以上就是會計學(xué)堂小編為大家整理的關(guān)于本月只開了紅字發(fā)票怎么報稅的全部內(nèi)容了,分兩種情況處理,若仍有疑問,可與窗口老會計取得聯(lián)系!

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    你好,沒有開具正數(shù)發(fā)票,直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票,系統(tǒng)沒有提示你紅字發(fā)票大于已經(jīng)開具藍(lán)字發(fā)票無法填開紅字嗎?

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    本月只開了一張紅字發(fā)票,申報增值稅的時候,如果不能網(wǎng)上申報,則需要導(dǎo)出申報資料,并打印申報表,去稅務(wù)局上門申報。

  • 本月開具了紅字發(fā)票,怎么報稅

    你好,報稅的時候申報,實際開具的金額

  • 老師,這個月只開了兩張紅字發(fā)票,怎么報稅?

    你好 去稅務(wù)局申報 填寫你的負(fù)數(shù)銷售額

  • ?本月只有紅字發(fā)票該怎么申報

    紅字發(fā)票的申報步驟是:首先,需要在稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票;其次,根據(jù)實際情況進(jìn)行申報,按照稅收征收管理條例、《稅收征收管理法》等有關(guān)規(guī)定,填寫申報表,如紅字增值稅專用發(fā)票申報表;最后,辦理紅字發(fā)票的審核手續(xù),并將紅字發(fā)票報送稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 例子:如果企業(yè)有紅字發(fā)票,需要填寫《紅字增值稅專用發(fā)票申報表》,一般包括:發(fā)票號碼、發(fā)票日期、購買方名稱、銷售方名稱、貨物名稱、規(guī)格及型號、單價、金額、稅率、稅金等。另外,需要準(zhǔn)備相應(yīng)的證明文件,如原來開出的發(fā)票原件,以及發(fā)生紅字發(fā)票的原因。

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